業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的企業(yè)所得稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)是營業(yè)收入的15%
老師,我想問一下廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的,準(zhǔn)許以后扣除,形成暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)嗎?
如表所示,科達(dá)制造2015-2019年的營業(yè)收入增長(zhǎng)率*%,其中2017年較2016年的增長(zhǎng)比例為*%,增長(zhǎng)幅度較大,主要原因是***”;再比如“科達(dá)制造2015-2019年凈利潤(rùn)總體處于下降的趨勢(shì),主要原因是***,其中2016年凈利潤(rùn)為***,較2015年增長(zhǎng)*%,主要原因是,2016年凈利潤(rùn)是*,主要原因是**”,
老師,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),按照多少扣除?
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的標(biāo)準(zhǔn)是
老師,請(qǐng)問下業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的企業(yè)所得稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎