這個你都是不需要對外開票的嗎?
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會計(jì)嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計(jì)發(fā)票和庫存基本不可能。
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
商貿(mào)做批發(fā)兼零售的一般納稅人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,作為購入方,貨款已付,產(chǎn)品已入庫,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到(后期會開進(jìn)來),這個該怎么入賬?另外作為銷售方,產(chǎn)生銷售時,貨物已發(fā),貨款已收,未開銷項(xiàng)發(fā)票(稅務(wù)登記還沒辦下來,后期會開)這種該怎么入賬?如果本月稅務(wù)一直沒辦下來,那期末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本???請老師詳細(xì)解答一下?。?!謝謝??!
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
不需開票,只是走快遞發(fā)貨
那你可以分?jǐn)偟揭院竺總€月確認(rèn)收入
主播賣掉的貨,收入直接打進(jìn)公司的基本賬戶里
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評