你好,需要把之前的費用花轉出來調(diào)整到無形資產(chǎn)但是也是需要調(diào)整之前的費用
老師,我們自行研發(fā)了新能源發(fā)動機系統(tǒng),相關技術申請了專利,專利都是按篇收費的,現(xiàn)在通過的專利文章只有3篇,還有十多篇沒通過的,但是我們的發(fā)動機已經(jīng)檢測認證通過了,達到預定使用狀態(tài),想問一下針對我們之前發(fā)動機資本化支出的部分能結轉到無形資產(chǎn)嗎?這部分結轉的價值是資本化支出的部分加通過專利的價值一起嗎?還是單獨資本化支出的部分和專利文章區(qū)分開?結轉的話無形資產(chǎn)二級科目放哪個?那如果是和專利文章一起確認的話,后面十多篇沒通過的專利怎么處理?審核通過的時間比較長,麻煩老師詳細回復一下哈,謝謝
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老師好,我公司于2021年至目前,研發(fā)申請了4個專利。但是代理記賬方將所有的研發(fā)支出都做了費用化處理,未確認無形資產(chǎn)。公司目前不想改賬了,能否賬面上不確認已申請的4項專利,默認現(xiàn)在的賬務處理。
為獲得某技術,研發(fā)本年共投入銀行存款2,600萬元,另研發(fā)人員20名,每人工資30萬元,因此產(chǎn)生應付職工薪酬600萬元。經(jīng)過你的測算,這些投入的經(jīng)濟資源按照經(jīng)濟屬性可以劃分為兩個階段,其中研究階段共計2,200萬元,開發(fā)階段共計1,000萬元。希望2021年年末的利潤表展現(xiàn)更高的利潤,以方便公司未來的融資。基于此,你提出方案,本年度的研究階段的全部投入應該費用化,但是開發(fā)階段的費用化的比例應該可以考慮加以控制在20%,余下的80%應當全部資本化。2021年六月,該項技術已研發(fā)完成并投入使用,認為該項技術屬于使用年限有限的無形資產(chǎn),預計使用年限為20年,應該予以攤銷,雖然本年該項無形資產(chǎn)只使用了六個月,但是依然按照一年足額進行攤銷,該項無形資產(chǎn)攤銷的金額全部計入管理費用,請根據(jù)以上信息完成無形資產(chǎn)攤銷的分錄
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老師投進去的投資款是可以做實收資本,除了錢可以做實收資本,其他還有哪些可以做實收資本?謝謝。
老師好,基建期間臨時活動板房定金,是這樣做分錄嗎?借,預付賬款,貸銀行存款,是這樣嗎。
學堂的實操課程都沒有更新嗎?還是以前的
公司舉辦藍球賽,酒店來結算費用就餐費,業(yè)務經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦老師
什么時候報社保年報,社??蛻舳酥姓f沒有代辦事項。還需要報嗎。
公司舉辦藍球賽,酒店來結算費用就餐費,業(yè)務經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦?
你好,有一個問題咨詢一下,我們公司是設計公司,里面有幾個員工,但是具體的設計業(yè)務是老板自己外面請的私人團隊做的,企業(yè)盈利之后支付給這個私人團隊的費用是按勞務費用嗎還是怎么處理?如果他們沒有給勞務發(fā)票的話我們這邊是否需要代扣代繳個稅?如果這個團隊沒有營業(yè)執(zhí)照,是個人,除了按勞務還有沒有什么方法能合理避稅?
公司項目5月收款開票700萬,但是成本票均未收回,可以暫估嗎,年底拿到成本票
社保年報所屬期是多久到多久。
老師,有注銷的流程嗎
企業(yè)是適用的是小企業(yè)會計準則,怎么調(diào)整呢
借無形資產(chǎn) 貸利潤分配未分配利潤
而且時間過去2年多了
按照我上面說的這么做就行