你好 看用什么付款來(lái)分析
甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來(lái)乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開(kāi)寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
你好,老師,法人也是股東,她個(gè)人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi),比如社保,其他的服務(wù)費(fèi)之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對(duì)嗎?那摘要怎么寫呢? 庫(kù)存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)一下老師,購(gòu)貨是個(gè)人墊付的,到下個(gè)月再網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給他。分錄是不是這么寫,借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-某人 下個(gè)月再轉(zhuǎn)的時(shí)候,分錄是借:其他應(yīng)付款-某人 貸:貸銀行存款 。
老師我們倉(cāng)庫(kù)以前入庫(kù)的商品:我的分錄是借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款,等采購(gòu)的人來(lái)報(bào)銷的時(shí)候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款,貸:銀行存款,倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的時(shí)候借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)貸:庫(kù)存商品。但是這次中秋買月餅,因?yàn)閷?shí)際是要工會(huì)的賬付款,來(lái)報(bào)銷的時(shí)候直接借:其他應(yīng)收款-工會(huì),貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款就沒(méi)法沖銷了
員工給公司買的東西報(bào)銷是,分錄有時(shí)寫的是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 有時(shí)會(huì)寫借:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金,這兩個(gè)分錄到時(shí)哪個(gè)是對(duì)的,請(qǐng)教一下老師
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
就是員工先墊付,拿發(fā)票找我們報(bào)銷,我們用銀行存款直接付的
你好 ,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金? 這樣?
那他有時(shí)寫的是借:其他應(yīng)付款-某某,貸:銀行存款是錯(cuò)的,這種是什么情況下會(huì)寫這樣的分錄
關(guān)鍵是我們的會(huì)計(jì)每個(gè)月都寫的不一樣,有時(shí)寫的是我第一個(gè)那個(gè)分錄,有時(shí)寫的是第二個(gè)
你好 不同的業(yè)務(wù)分錄不一樣的??
就是像差旅費(fèi),交通費(fèi),給公司買的東西,拿發(fā)票報(bào)銷的分錄也都不一樣嗎
你好 一樣 直接付款一樣的分錄 上面的回的?