已經(jīng)銷售的商品發(fā)生的費(fèi)用,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,現(xiàn)金購(gòu)買商品,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票,但銷售已開(kāi)專票,借;庫(kù)存商品,貸;庫(kù)存現(xiàn)金銷售,借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品,月底庫(kù)存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該怎樣操作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄,直接做銷售開(kāi)票交稅的分錄?
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫(kù)存商品,發(fā)票沒(méi)來(lái),賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過(guò)來(lái)了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無(wú)差異 借:借:庫(kù)存商品 - 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬(wàn) —————— 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
8月購(gòu)買庫(kù)存商品的裝卸費(fèi)發(fā)票正常應(yīng)該入庫(kù)存商品的成本對(duì)嗎?但是前幾個(gè)月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在剛?cè)〉玫难b卸費(fèi)發(fā)票如何入賬?
老師,前期采購(gòu)產(chǎn)成品入庫(kù)憑證做成了生產(chǎn)入庫(kù)憑證,現(xiàn)在跨月了而且此產(chǎn)品已銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本無(wú)庫(kù)存了,采購(gòu)貨款也支付了發(fā)票也入賬了,怎么做調(diào)整? 分錄是: 借:庫(kù)存商品-在庫(kù)(包括了采購(gòu)入庫(kù)的商品) 貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費(fèi)用 借:庫(kù)存商品-發(fā)出 貸:庫(kù)存商品-在庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品-發(fā)出
我想問(wèn)下,我的用戶名是山東企業(yè)開(kāi)辦一窗通服務(wù)平臺(tái),我可以注冊(cè)或者注銷海南的公司嗎?北方的用戶號(hào)可以注冊(cè)外地公司嗎
老師,這怎么開(kāi)岀1%租賃表?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)房屋租賃是5%吧
老師,電腦需要重新做系統(tǒng),申報(bào)的個(gè)稅怎么備份到u盤(pán)里啊
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開(kāi)了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫(xiě)11人還是10人