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2023年7月支付2021年3月至2022年3月份房租,賬務(wù)處理怎么弄?

2023-11-17 10:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-17 10:14

借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款 借管理費用房租 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶7997 追問 2023-11-17 10:20

發(fā)票已取得,不需要攤銷或者調(diào)整以前年度損益嗎?可以直接計入管理費?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 10:20

這個您之前做賬了嗎?還是一直沒做賬?

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快賬用戶7997 追問 2023-11-17 10:22

一直沒有做賬

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齊紅老師 解答 2023-11-17 10:23

那就是通過以前年度損益調(diào)整做賬就行了

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齊紅老師 解答 2023-11-17 10:23

借以前年度屬于調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款 借管理費用房租 貸預(yù)付賬款
2023-11-17
同學(xué),你好 發(fā)票開1年的 借:銀行存款1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-03-25
你好 借:管理費用等? 這里是2021.6-2022.3 預(yù)付賬款 這里是2022.3-2022.6 帶:銀行存款 然后每個月 借:管理費用等 帶:預(yù)付賬款 你3月份收到發(fā)票 借:增值稅 貸:預(yù)付賬款
2022-06-13
你好,那你2021年分錄怎么做的?
2022-12-27
你好 你這個金額不大,可以直接作為費用的 借:管理費用---租賃費 貸:銀行存款
2023-04-01
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