虧損狀態(tài)為0很正常的哈
老師,您好!我公司是經(jīng)營(yíng)租恁業(yè)務(wù)的,由于每月有房產(chǎn)折舊,我們按20年折舊,這樣企業(yè)為虧損狀態(tài),企業(yè)所得稅為0,但每月的租金,如果股東年底要拿走,需要繳納20%的個(gè)人所得稅嗎?這樣就是公司虧損狀態(tài)下還有分紅,可以嗎?
老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算?是按照應(yīng)納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入計(jì)算?還是按照實(shí)際繳納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入計(jì)算?謝謝
老師好!小規(guī)模企業(yè)應(yīng)納稅所得額在50萬(wàn)以內(nèi)的企業(yè)所得稅實(shí)際稅負(fù)率是多少,如何計(jì)算?謝謝!
老師好!計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù),應(yīng)納所得稅額是0,這樣正常嗎?企業(yè)是虧損狀態(tài),但是有收入。謝謝!
老師好!企業(yè)所得稅稅負(fù)是根據(jù)什么算岀來(lái)的? 是應(yīng)納稅所得額還是應(yīng)納所得稅額/收入,謝謝老師指導(dǎo)!
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢