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Q

以前的一般納稅人認(rèn)證進(jìn)項, 借:原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做呢?

2023-11-15 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-15 17:19

借:利潤分配-未分配利 貸:應(yīng)交稅費-增值稅=進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7492 追問 2023-11-15 17:24

是這樣子做分錄嗎?

是這樣子做分錄嗎?
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快賬用戶7492 追問 2023-11-15 17:25

為什么要會用到未分配利潤的呢?

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快賬用戶7492 追問 2023-11-15 17:25

公司用的會計制度是 新會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-11-15 17:26

那就通過以前年度損益調(diào)整過渡

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快賬用戶7492 追問 2023-11-15 17:30

分錄是這樣做可以的嗎?

分錄是這樣做可以的嗎?
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齊紅老師 解答 2023-11-15 17:31

是的,就是那樣做的

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借:利潤分配-未分配利 貸:應(yīng)交稅費-增值稅=進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-11-15
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022-11-24
你好,同學(xué),可以這樣做。
2024-06-30
你好,這個做賬的話是沒問題。
2023-04-11
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2021-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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