同學,你好 這個沒關系,自己銀行互轉(zhuǎn)就行 借:銀行存款 貸:銀行存款
請問老師:保證金支付用的個人賬戶(未做任何賬務處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應收款),又以備用金的形式退給了個人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復是他們只管公司賬戶的賬,所以個人支付保證金沒有做賬務處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
我們公司有一個在讀博士,在學校就讀可以有項目,項目有補助金5W,是以我們公司名義申請的項目打到我們公司的對公賬戶?,F(xiàn)在要把這5W打給在讀博士,需要個稅嗎?還是直接打給他,直接打給他就當做他私人打款到對公賬號再退給他:到賬時:借銀行存款 貸:其他應付款——博士名字 退給博士:借:其他應付款——博士名字 貸:銀行存款。這種處理可以嗎?
我同行業(yè)是國際物流運輸,是跟國外的快遞公司合作的,在國外快遞公司開了一個下單賬號(此賬號不是我司與國外直接簽的,是我老板名下的公司),我司是提供賬號給國內(nèi)的客戶下單運輸。我司預收的款一般都是美金(私戶收),這預收款只是用來給客戶下單的基本費用,等國外真正的賬單出來,再來結算的。算這種分錄怎么做。1、收到預收款(人民幣),借:銀行存款--XX銀行 貸:預收賬款,那出了賬單,要跟客戶結算,要怎么做分錄。2、收到預收款(外幣),借:銀行存款-外賬號(此金額是寫美金的金額,還是寫當天用中行折算價的金額)結匯又怎么樣分錄?老師,就這兩個問題
老師好!我們公司主做建筑裝修,收到的材料專票上的銀行賬戶(名稱是對方公司的名稱,賬號是對方公司的賬號)和我們打款的賬戶(名稱是對方公司的名稱,賬號是另一個賬號,當時打款時該公司名稱下的該賬號能打款過去,是不起就證明該賬號就是對方公司的賬號?)不一致。這個發(fā)票能收嗎?請老師回答一下這兩個問題。謝謝了!
老師,這個銀行回單付款人和收款人都是我們公司名稱,付款賬號是公司的一個一般戶,收款賬號公司沒有這張卡,不存在,老板說是當時幫的銀行一個忙。這個我怎么去做賬
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進老板私人戶),銷售商品收入(進老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當天收入第二天一次進銀行),還有抖音平臺收入,美團收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團平臺,借現(xiàn)金,借應收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務收入美團收入,貸主營業(yè)務收入開票收入吧臺臺費收入,貸主營業(yè)務收入無票收入吧臺臺費收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應收賬款(待清算),貸預收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務收入,貸:其他應付款。保存時,財務軟件提醒:方向不一致,對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務收入,或者這樣保存也沒事
老師,請問財務審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機給銷售人員使用,進入哪個會計科目?是管理費用—辦公費,還是銷售費用—辦公費
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對方又要發(fā)票了,我們要稅點10%個點,收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這個月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
老師您好,做工商年報的時候,這個高校畢業(yè)生人數(shù),這高校畢業(yè)指的是剛畢業(yè)的學生還是什么?
月底計提個人所得稅怎么計提
沒轉(zhuǎn)過來?老師你說詳細點
同學,你好 借銀行存款-A, 貸某某公司 借:某某公司 貸:銀行存款-B 借:銀行存款-B 貸:銀行存款-A
當時收錢是1號賬戶, 借:銀行存款1號賬戶 貸:xx公司 現(xiàn)在退款 借:xx公司 貸:銀行存款2號賬戶 然后在做個內(nèi)轉(zhuǎn),就是把1號賬戶的錢在轉(zhuǎn)給2號賬戶: 我理解的對嗎?但是這筆錢實際要轉(zhuǎn)嗎?1號賬戶就一點點錢。都不打算用了。
同學,你好 理解對 實際要轉(zhuǎn)
但是賬戶上沒有錢了,可以不轉(zhuǎn)嗎
同學,你好 可以先放著
也就是最后一筆的分錄可以先不做,對吧老師。?
另外我還有個問題,我們投資公司收到被投資的錢怎么做賬?
同學,你好 嗯嗯,是的
我們投資公司收到被投資的錢怎么做賬? 是不投資了,還是收到分紅?
投資公司銀行收到錢怎么做賬? 被投資公司付出錢又怎么做?
投資公司銀行收到錢怎么做賬? 借:銀行存款 貸:投資收益、長期股權投資
那被投資公司付給他錢怎么做?
同學,你好 借:應付股利 貸:銀行存款
A公司是投資公司 B公司是被投資公司 現(xiàn)在是A公司收到了一筆被投資公司打過來的錢100萬。 第一問,兩家公司收到的錢怎么做賬? 第二問:就是這100萬錢轉(zhuǎn)到投資的A公司手里,又被分走了。 接下來分紅分走的這筆錢又怎么做賬!
前后2個問,兩家的賬怎么做?
長期股權投資,我應該后面用什么明細科目呢?
A公司是投資公司 借:長期股權投資100 貸:銀行存款100 B公司是被投資公司 借:銀行存款100 貸:實收資本100
投資公司投資時: 借長期股權投資,投資成本100萬 貸,銀行存款100萬 收到投資收益時 借,銀行存款100萬 貸,長期股權投資——明細是啥?100萬 計提分紅時 借,利潤分配未分配利潤100 貸,應付利潤80 應交稅費,應交個人所得稅20 實際分紅時 借,應付利潤80 應交稅費,應交個人所得稅20 貸,銀行存款100 被投資公司的分錄,被投資時 借,銀行存款100萬, 貸,實收資本100萬 分配股利時 借,應付股利 貸,銀行存款 就沒有了是嗎??兩家公司的分錄對嘛?
同學,你好 嗯嗯,是對的 二級科目可以寫-某公司
謝謝您老師。
不客氣,祝工作順利