你好,不需要申報(bào)的。

老師:您好,請(qǐng)教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)退稅勾選,但申報(bào)退稅時(shí)因有點(diǎn)問(wèn)題不能退稅,稅務(wù)申報(bào)需要處理嗎?賬務(wù)怎么處理?憑證怎么寫(xiě)?
老師,您好,我想問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè),申請(qǐng)出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照?qǐng)?bào)關(guān)單出口日期,申報(bào)出口增值稅收入 2.登陸稅局進(jìn)行首次出口退稅備案 3.申報(bào)出口退稅
老師好!請(qǐng)問(wèn)辦理出口退稅是要想先報(bào)增值稅申報(bào)嗎?
老師您好,想問(wèn)下,出口退稅需要在當(dāng)月增值稅申報(bào)后才能申請(qǐng)么?還是互不影響?
老師您好,問(wèn)下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)顯示退回,累計(jì)下來(lái)導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù),這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報(bào)表嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


老師,正常情況下,期末留抵稅額大于我的出口退稅額才能全部退稅,不做處理那個(gè)留抵就會(huì)越來(lái)越大。但是我上個(gè)月退了稅,這個(gè)月增值稅主表第15行免抵退應(yīng)退稅額里就自動(dòng)填了我上個(gè)月退的稅。期末留抵也減去了這個(gè)數(shù)。我想的是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出把它弄進(jìn)成本里,現(xiàn)在不可以操作了是嗎?
是的,不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,你得交稅了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。