你好,這種情況是需要去稅務(wù)局修改申報表的
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報表上沒顯示退回,累計下來導(dǎo)致期初未繳是負(fù)數(shù),這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報表嗎
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計抵減,現(xiàn)在更正申報表,導(dǎo)致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
老師,我想請問一下,去年1-10月份的增值稅加計抵減未計提,稅務(wù)通知更改今年6月份的增值稅報表,因為稅費(fèi)已交,導(dǎo)致產(chǎn)生了代退稅的金額,但是我不想申請退稅,是否能再后面月份用抵欠的方式來處理,還是必須要申請退稅呢,有沒有什么風(fēng)險
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點(diǎn),私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會計離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費(fèi)嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務(wù)風(fēng)險嘛。 如何避風(fēng)險呢
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費(fèi)是幾個點(diǎn)?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費(fèi),水電費(fèi)這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費(fèi)的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費(fèi)了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
是只修改22.2月的還是22.2-23.8月的都要修改?
是22.2-23.8月的都要修改的