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老師請問,我們公司認(rèn)證的進(jìn)項稅額,是可以出口退稅的,請問正常做的憑證上的進(jìn)項稅額需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

2023-11-14 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 17:14

不用的,我應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項就行。

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快賬用戶4154 追問 2023-11-14 17:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-14 17:42

不用客氣,工作愉快。

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不用的,我應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項就行。
2023-11-14
同學(xué)你好! 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 】下的3級科目,余額一直長期掛著,不用結(jié)轉(zhuǎn)。 不同的業(yè)務(wù),在不同的 3級科目下 直接處理就行 因此,你的進(jìn)項稅 就一 直掛著 退稅時,選擇 另一個3級科目表示就行,
2024-10-21
你好,沒有勾選的可以做賬做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2024-12-04
你好,不申請退稅也要做進(jìn)項稅認(rèn)證的。你免稅要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
2022-05-31
你好,不是的,你這月要抵扣的進(jìn)項直接認(rèn)證做進(jìn)項,不抵扣的可以做待認(rèn)證
2021-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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