借銀行存款3600, 貸主營業(yè)務(wù)收入3600/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅3600/1.05*5%, 借主營業(yè)務(wù)成本3420/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅3420/1.05乘以5% 貸應(yīng)付職工薪酬。
老師,一般納稅人用工模式是從勞務(wù)派遣公司那里找的人,那收到勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
一般納稅人,勞務(wù)派遣行業(yè),差額征稅。開的普通發(fā)票,產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅,要交稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
交稅是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減借方的這個(gè)金額。
老師,直接一筆,借:銀行存款 3600,貸:主營業(yè)務(wù)收入 3591.43,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.57。這樣的做法對嗎?還是說只能按您上面的分錄寫?
你好,這個(gè)你們自己決定,你這樣做的話,和我上面的不一樣,你的成本收入也不一樣
老師我是看以前的會計(jì)是像上面一筆就結(jié)束了,我不用管他以前的做法,直接按您這種做分錄就行了不?
可以的,可以這么做。