同學(xué),你好 1.每月結(jié)賬之前你需要 比如說:計提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點; 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進(jìn)項稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報告財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作; 季度也是一樣的;
老師,做完賬之后,檢查賬做對沒有,需要關(guān)注哪幾個表?
每月會計分錄賬目做完后要檢查哪些科目借貸是否平衡
老師,我做完了2021年12月份的賬務(wù),要做哪些檢查才能結(jié)賬呢?
老師。每月做賬后需要做哪些檢查呢
每月做完憑證以后,需要怎么做檢查?
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費進(jìn)項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進(jìn)項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
公司在安徽合肥現(xiàn)在去安徽界首市施工需要外觀證和預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅嗎
老師好小規(guī)模納稅人 收到對方開票收入50萬 沒有進(jìn)項 需要繳納什么稅
老師,對方開具專票過來,我們先只支付一部分,因為有進(jìn)項的存在,我怎么計算入賬先呢?
“在付款到期日后,符合付款條件的款項將納入每月21日至25日(遇法定節(jié)假日順延)的集中支付批次。我司于該期間通過標(biāo)準(zhǔn)化電子支付渠道統(tǒng)一發(fā)起付款,款項通常于當(dāng)日到賬?!? 老師寫電子支付渠道穩(wěn)妥嗎
老師,公司里有些員工報銷車費出差用的,沒有發(fā)票,都是微信轉(zhuǎn)賬憑證,就是打私家車的,這個沒有發(fā)票能否入賬?
老師,實際庫存比賬面庫存少很少,有什么辦法啊
老師我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,為什么7萬元運費不可以扣除,麻煩老師講細(xì)講下謝謝
公司注銷怎么弄怎么走
老師,個稅扣個人扣多了,員工又是拿的稅后工資想做調(diào)整又不太好弄,是否可以直接入營業(yè)外收入?謝謝
老師 我還想問一下 賬做完了。怎么檢查自己有沒有漏做錯做呢
同學(xué),你好 你是財務(wù)軟件做賬嗎?
我們用的是金蝶精斗云
同學(xué),你好 財務(wù)軟件做賬,會自動檢查的,這個沒關(guān)系的
好的,謝謝,主要是第一次自己做賬 怕有沒做到的地方
同學(xué),你好 不客氣,祝工作順利