你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
請(qǐng)問,公司員工參加培訓(xùn),開回來的專票企業(yè)是否可以增值稅抵扣?如果全年工資總額為26000.培訓(xùn)費(fèi)19280.那么企業(yè)所得稅稅前扣除是否只能按照2.5%計(jì)算?
老師好!我們單位是民非培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,增值稅普票是一個(gè)點(diǎn) 稅率,今客戶要求開具專用發(fā)票培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問稅率可以是1%嗎?還是要6% ?
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對(duì)方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
我們單位新開站了培訓(xùn)業(yè)務(wù),給別的好多企業(yè)培訓(xùn)勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)之類的內(nèi)容,我要給開具培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,稅收編碼是什么呢,稅率是6%是不?我們是一般納稅人,有專票,對(duì)方要專票我們也可以開具是吧,不要專票普票稅率也是6%是嘛
老師:一般納稅人公司,員工外出培訓(xùn),公司給的餐補(bǔ),需要餐費(fèi)發(fā)票嗎?計(jì)入費(fèi)用時(shí),可以價(jià)稅分離抵扣增值稅嗎?
老師,我的課程是有特訓(xùn)營(yíng)稅務(wù)管控的,但是特訓(xùn)營(yíng)里面稅務(wù)管控這個(gè)課看不了怎么回事
企業(yè)注消時(shí),之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個(gè)稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團(tuán)審計(jì), 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個(gè)月要注消,公司一直沒有實(shí)收資本,費(fèi)用都是跟股東借的,由股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細(xì)賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請(qǐng)問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊(cè)公司,公司沒有另外請(qǐng)人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個(gè)稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報(bào)的時(shí)候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費(fèi)用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問還續(xù)繼提嗎?
老師,請(qǐng)問費(fèi)用白條入賬,直接:借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
好的,謝謝老師!還有就是我們公司在酒店去給合作單位搞項(xiàng)目宣傳加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),發(fā)生的酒店場(chǎng)地租用費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)參加人員的餐費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)給參加學(xué)習(xí)人員的筆,記事本,公文包,包括帶領(lǐng)人員去實(shí)地學(xué)習(xí)發(fā)生的旅客運(yùn)輸服務(wù)費(fèi),馬路邊上做的廣告制作費(fèi),這些都是我們公司出錢,想問一下老師,這些發(fā)票開了專票,可以正常勾選抵扣嗎?
需要區(qū)分是培訓(xùn)費(fèi)還是宣傳費(fèi)?
老師,偏向宣傳費(fèi)多點(diǎn),其中還有一張酒店開的餐費(fèi)專票,我都不知道咱辦了,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,感謝!
餐費(fèi)專票不能抵扣的。其他的學(xué)習(xí)和宣傳都可以抵扣
哦,好的老師,那我這餐費(fèi)專票該怎么處理合適呢?
做不抵扣勾選就行了
哦,好的老師,做了不抵扣勾選后,這張餐費(fèi)專票價(jià)稅合計(jì)金額共5292元,是當(dāng)做普票來使用嗎?需要做價(jià)稅分離嗎?
是的,直接含稅價(jià)做賬就是
好的,明白了!謝謝老師指導(dǎo)!老師就是上面我描述的那一系列費(fèi)用,我這邊該怎么做賬務(wù)處理合適呢?
按費(fèi)用類別計(jì)入管理費(fèi)用下邊的明細(xì)
老師可以全部計(jì)入銷售費(fèi)用——廣宣費(fèi) 嗎?
不可以的,要分清費(fèi)用的性質(zhì)
發(fā)票有:辦公文具發(fā)票,餐票,住宿發(fā)票,會(huì)務(wù)票,旅客運(yùn)輸服務(wù)票,廣告制作費(fèi)發(fā)票,以上這些該怎么歸類呢?
按用途歸類就是了,辦公費(fèi),差旅費(fèi),會(huì)議費(fèi),宣傳費(fèi)
哦,好的老師!辦公費(fèi),差旅費(fèi),會(huì)議費(fèi)記在管理費(fèi)用下面對(duì)嗎?宣傳費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用下面對(duì)嗎?
是的,就是那樣子的哈
好的!感謝老師耐心解答!那筆5292元餐費(fèi)歸屬在管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi),合適嗎?然而那筆2600元的旅客運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)我不知道歸屬在哪類?。?
要搞清楚為啥發(fā)生那么大餐費(fèi)?和客運(yùn)費(fèi)?