你好,那你紅沖就可以的,當(dāng)時怎么做的,是一般納稅人嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計(jì)提的比實(shí)際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師您好,請問之前的會計(jì)把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實(shí)際交款額還差400多,怎么調(diào)整?。?/p>
實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的時候多。計(jì)提是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是100,實(shí)際繳納的時候是150,怎么做會計(jì)分錄?
老師你好請問前期多計(jì)提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實(shí)際繳納的做賬,多計(jì)提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
應(yīng)交稅金前期沒有計(jì)提,就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬,怎么調(diào)整,實(shí)際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬多 按照老師的分錄調(diào)整,但是管理費(fèi)用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦
老師,個體戶季度報稅收入填寫5000,為什么還要交稅125
老師,財(cái)管如何確認(rèn)是求哪個年金終值還是現(xiàn)值?
小規(guī)模納稅人季度未達(dá)30萬,增值稅減免。做賬時減免的增值稅入營業(yè)外收入哪個二級科目?是“營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助”還是“營業(yè)外收入-稅金減免”?
老師,個體戶季度報稅收入填5000,為什么還會交稅125
老師,定期定額征收的個體戶,自行申報,不用做賬撒
老師問下,個體戶,個人所得稅是系統(tǒng)自動申報,還是要會計(jì)申報,我這邊廣西的
老師,企業(yè)所得稅匯算有補(bǔ)稅或者退稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,需要調(diào)整報表嗎
當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款,未發(fā)票,需要確認(rèn)收入嗎?怎么做賬呢?
老師,您好!我公司原股東的股份已變更給了新股東,原股東的投資款需要退回,可以原路退回嗎?備注應(yīng)寫“退還投資款”?還是“股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)”?
老師:快學(xué)商貿(mào)實(shí)操題 為什么銷售退回,增值稅進(jìn)項(xiàng)在借方紅字,退回商品庫存應(yīng)該增加怎么庫存在貸方
是一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的