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老師,我有個疑問,就是我的T3賬套中應收賬款余額表中的余額與客戶科目余額表中應收賬款中的余額怎么不一致呢?

老師,我有個疑問,就是我的T3賬套中應收賬款余額表中的余額與客戶科目余額表中應收賬款中的余額怎么不一致呢?
老師,我有個疑問,就是我的T3賬套中應收賬款余額表中的余額與客戶科目余額表中應收賬款中的余額怎么不一致呢?
2023-11-13 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-13 16:30

1.數(shù)據(jù)來源不同:應收賬款余額表是基于會計科目的明細賬,而客戶科目余額表是基于客戶輔助核算的明細賬。這意味著它們的數(shù)據(jù)來源是不同的,因此可能會導致數(shù)據(jù)不一致。 2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間不同:如果兩個表中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間不同,也可能會導致數(shù)據(jù)不一致。例如,應收賬款余額表是基于截止到某一時間點的數(shù)據(jù),而客戶科目余額表是基于某一時間段內的數(shù)據(jù)。 3.數(shù)據(jù)錄入錯誤:在錄入數(shù)據(jù)時,可能會出現(xiàn)人為錯誤,導致數(shù)據(jù)不一致。例如,在錄入客戶科目余額表中的數(shù)據(jù)時,可能會漏錄或者多錄某些數(shù)據(jù)。 4.調整了報表公式:如果對報表公式進行了調整,也可能會導致數(shù)據(jù)不一致。例如,調整了應收賬款余額表的公式,使其只包含部分科目的數(shù)據(jù)。 為了解決這個問題,您可以采取以下措施: 1.檢查數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計時間是否一致:首先確認兩個表的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計時間是否一致。如果不一致,需要調整其中一個表的數(shù)據(jù)來源或統(tǒng)計時間,使其與另一個表保持一致。 2.檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確:仔細核對兩個表中的數(shù)據(jù),特別是對于差異較大的科目,需要仔細檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確。 3.檢查報表公式是否正確:如果使用了報表公式來計算數(shù)據(jù),需要檢查公式是否正確。如果公式有誤,需要調整公式以得到正確的數(shù)據(jù)。 4.重新計算報表數(shù)據(jù):如果以上措施都沒有解決問題,可以嘗試重新計算報表數(shù)據(jù)。這可以通過在用友T3賬套中重新生成報表來完成。

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快賬用戶9233 追問 2023-11-13 16:34

哦,還比較復雜的,謝謝老師這么詳細的解答。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:35

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶9233 追問 2023-11-13 16:36

我剛看了時間是一致的,都是2023年10月

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快賬用戶9233 追問 2023-11-13 16:42

這個頁面沒辦法送好評了

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:51

同學你好 這個沒事的哦

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1.數(shù)據(jù)來源不同:應收賬款余額表是基于會計科目的明細賬,而客戶科目余額表是基于客戶輔助核算的明細賬。這意味著它們的數(shù)據(jù)來源是不同的,因此可能會導致數(shù)據(jù)不一致。 2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間不同:如果兩個表中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間不同,也可能會導致數(shù)據(jù)不一致。例如,應收賬款余額表是基于截止到某一時間點的數(shù)據(jù),而客戶科目余額表是基于某一時間段內的數(shù)據(jù)。 3.數(shù)據(jù)錄入錯誤:在錄入數(shù)據(jù)時,可能會出現(xiàn)人為錯誤,導致數(shù)據(jù)不一致。例如,在錄入客戶科目余額表中的數(shù)據(jù)時,可能會漏錄或者多錄某些數(shù)據(jù)。 4.調整了報表公式:如果對報表公式進行了調整,也可能會導致數(shù)據(jù)不一致。例如,調整了應收賬款余額表的公式,使其只包含部分科目的數(shù)據(jù)。 為了解決這個問題,您可以采取以下措施: 1.檢查數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計時間是否一致:首先確認兩個表的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計時間是否一致。如果不一致,需要調整其中一個表的數(shù)據(jù)來源或統(tǒng)計時間,使其與另一個表保持一致。 2.檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確:仔細核對兩個表中的數(shù)據(jù),特別是對于差異較大的科目,需要仔細檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確。 3.檢查報表公式是否正確:如果使用了報表公式來計算數(shù)據(jù),需要檢查公式是否正確。如果公式有誤,需要調整公式以得到正確的數(shù)據(jù)。 4.重新計算報表數(shù)據(jù):如果以上措施都沒有解決問題,可以嘗試重新計算報表數(shù)據(jù)。這可以通過在用友T3賬套中重新生成報表來完成。
2023-11-13
你好,如果是外賬的話需要確認無票收入了。
2020-06-29
您好 余額表中的本期余額應收賬款就是實際最終的客戶所欠的應收賬款
2022-07-12
按照重分類之后的來 預付賬款是應付賬款借方明細余額加應付賬款借方明細余額。
2023-12-30
同學你好,應收賬款賬齡要查看明細賬來區(qū)分,如果使用財務軟件區(qū)分的話,很方面的,設置好,可以自動區(qū)分,如果是手工區(qū)分的話,只能一個一個的查明細賬來處理的。
2021-07-08
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