學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸: 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
外貿(mào)企業(yè)。計提退稅款和實際收到的退稅款有差額。請問差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 呢??
請問外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進項稅如果轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,再做出口退稅時,借其他應(yīng)收款,貸出口退稅,出口退稅科目再和哪個科目對沖能平
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅因為逾期所以被駁回,然后現(xiàn)在要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
一家建筑公司,實收資本500萬,股東前期把實收資本轉(zhuǎn)入公司,因為公司需要資金他又取出。現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請問現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務(wù)怎么做
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細賬,這種情況需要補繳個稅嗎?
公司購買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會計分錄和成本核算
一般納稅人進貨進項票未抵扣怎樣做賬,抵扣時又怎樣寫分錄
我接手一家?guī)ぃ砩蠈嵤召Y本500萬,我查明細帳,2011年開始建帳的,期初余額就有實收資本500萬,但現(xiàn)查不到證據(jù),這個能算實繳完成嗎?
老師,公司出租固定資產(chǎn)的每月折舊怎么做賬
生鮮配送企業(yè)損耗率如何計算
請問個體工商戶兼職都是按工資薪金申報的,要是有60人的話,需要交納殘保金嗎
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們怎么收款,是提前跟出票銀行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動到我們公司賬上
那這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅出口退稅是不是最后期末有余額了呢?
應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅一般是會有余額的
這個科目增加到哪里呢?
同學(xué)您好, 二級應(yīng)交增值 稅下邊加一個出口退稅
老師,這里面出口退稅是我做賬之后的,您為什么說最后會沒有余額呢?
我們購進的是二手車,給到我這邊是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和對應(yīng)的增值稅發(fā)票,做賬時二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有用嗎?
這個發(fā)票可以用來上牌,但不能夠作為,資產(chǎn)的入賬憑證,入賬憑證要銷售方開具。
嗯嗯明白老師,那也就是說我們再取得相關(guān)的機動車發(fā)票就不用管了,一切購貨以增值稅票專票為主是吧
學(xué)員您好,是的,對的
嗯嗯好的,謝謝您啦
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