你好,這個(gè)不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我在今年五月份申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表時(shí)選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
企業(yè)(一般納稅人)今天7月份買了一輛豪車300萬(wàn),可能在明年會(huì)賣掉。那該車的增值稅我們是抵扣了還是放著不抵扣對(duì)公司好了? 如果抵扣了,賣的時(shí)候就是用售價(jià)開(kāi)專票,如果不抵扣,是售價(jià)減按2%來(lái)交增值稅嗎? 具體是怎樣呢?
問(wèn)題一、圖1為在12月份沒(méi)有用來(lái)抵扣的發(fā)票,先拿來(lái)做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來(lái)勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
請(qǐng)問(wèn)2022年11月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在項(xiàng)目合同作廢了,還可以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
公司每個(gè)月報(bào)了員工的個(gè)稅,但是員工很久都沒(méi)有發(fā)工資了。個(gè)稅還要繼續(xù)申報(bào)嗎?還要扣嗎?
老師,去年暫估成本時(shí),記為,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,是不是錯(cuò)了,那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該下二級(jí)分錄吧,這個(gè)要如何調(diào)整。
修改公司章程認(rèn)繳時(shí)間,通過(guò)法人身份登錄還是個(gè)人身份登錄。
老師,勞務(wù)派遣需要資質(zhì)嗎,稅率是多少
老師你好,有ABC3個(gè)公司,A是債權(quán)人,B是債務(wù)人,現(xiàn)在A公司要把債權(quán)轉(zhuǎn)給C公司,A公司之前做的賬是借:應(yīng)收賬款100萬(wàn)-B,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后,A公司要如何調(diào)賬,賬上才沒(méi)有那100萬(wàn)呀
老師咨詢一下村集體收到天然氣站占地補(bǔ)償款怎么做會(huì)計(jì)分錄,支出占地補(bǔ)償款又怎么做會(huì)計(jì)分錄
送給客戶的禮品比較貴,需要申報(bào)個(gè)稅什么的嗎
社保已在扣繳客戶端申報(bào),已扣款。還需要社保還需要其他操作嗎。
老師,到新單位交接,稅務(wù)方面,用不用看下,他的報(bào)表和電子稅務(wù)局都能不能對(duì)上這些啊,具體都需要看什么,有什么注意事項(xiàng)
老師,老板要保護(hù)公司的中層嗎
是的,銷售按原價(jià)的30%出售,進(jìn)項(xiàng)也在出售當(dāng)月進(jìn)行抵扣
你抵扣的話,那你就不能按照3%來(lái)開(kāi)票了,就這也是13%