你好,這個(gè)不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
你好老師,請(qǐng)問我在今年五月份申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表時(shí)選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票。
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
企業(yè)(一般納稅人)今天7月份買了一輛豪車300萬(wàn),可能在明年會(huì)賣掉。那該車的增值稅我們是抵扣了還是放著不抵扣對(duì)公司好了? 如果抵扣了,賣的時(shí)候就是用售價(jià)開專票,如果不抵扣,是售價(jià)減按2%來交增值稅嗎? 具體是怎樣呢?
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
請(qǐng)問2022年11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在項(xiàng)目合同作廢了,還可以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,出口退稅申報(bào)的時(shí)候顯示美元離岸價(jià)超過海關(guān)信息離岸價(jià),要填寫出口貨物離岸價(jià)差異原因說明表,這個(gè)表上面的出口發(fā)票離岸價(jià)美元就是我開票的時(shí)候的美元金額,那出口報(bào)關(guān)單離岸價(jià)美元這個(gè)要在哪里看啊
想請(qǐng)問一下工行有沒有序列號(hào)呀
老師,第一個(gè)現(xiàn)金流量表,填表二的表格,表二填寫有錯(cuò)誤嗎?
22年尾,23年初都少計(jì)提了工資,已經(jīng)發(fā)了。問現(xiàn)在25年怎么處理
增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二 10列填了數(shù)據(jù) 12列怎么沒合計(jì)進(jìn)去?
老師,殘保金怎么做賬,
郭老師,郭老師,請(qǐng)問一下我前面的時(shí)候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時(shí)候我做錯(cuò)了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),在去年的時(shí)候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
老師,我購(gòu)買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
申請(qǐng)留抵退稅需要滿足什么條件?
老師,我想問一下進(jìn)出口公司公司給他付商檢費(fèi),很行打款,我備注,商檢費(fèi),還是說備注代理費(fèi)。再或者說是其他什么的備注字樣。能寫出來一下嗎?謝謝!
是的,銷售按原價(jià)的30%出售,進(jìn)項(xiàng)也在出售當(dāng)月進(jìn)行抵扣
你抵扣的話,那你就不能按照3%來開票了,就這也是13%