你好 借管理費用辦公費,貸累計折舊?
老師我在每月計提固定資產折舊費時 分錄是 借:業(yè)務活動費—固定資產折舊費 貸:固定資產累計折舊 —通用設備 但是我發(fā)現明細賬固定資產科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產折舊分開的 這是怎么回事
老師,商貿公司采購進固定資產,用于經營租賃,計提折舊時,入管理費用的那個明細科目?
為什么這題算固定資產22年的時候是算4個月的折舊,而不是三個月呢,剛取得的固定資產不是應該當月取得次月才記提折舊嗎,我覺得算22年固定資產折舊應該是算3個月的,麻煩老師解答一下
您好!老師麻煩問一下采購手機進的是固定資產科目,次月折舊的時候原來的會計進的科目是管理費用-固定資產折舊,這個我感覺是錯的
老師好,在做匯算清繳時固定資產原值少了15000元,在進入賬檢查,是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當時軟件選擇科目時,做成借:管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產15000元。造成當年固定資產減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師內賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務調整,如果跨年了,損益類的調整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調整。我想問一下,這種調整是回調整在當年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經給代賬公司了)
關于現金流量表、資產負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產成本?我覺得應該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
這部手機不滿1萬元
賬務處理它和金額沒啥關系。
好的老師
客氣,祝您工作愉快。