一年內(nèi)實際銷售額超過500萬元變更。現(xiàn)在只是簽訂合同,還不用變更。

我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進度70%,相應開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費用:200萬元。 人工費用:70萬,機械費用:200萬,材料費:230萬。 1、問:該項目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進行進度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
甲板材制品廠是一般納稅人,因受疫情影響,前幾年年銷售額在500萬左右,2019年5月至2020年4月銷售收入達到450萬(不含稅),銷售收入60%金額(不含稅)可以取得專票。由于經(jīng)營有方,2021年銷售額達到一般納稅人標準,現(xiàn)需要購進一批原材料,有兩個進貨渠道可以考慮。-種是從一般納稅人企業(yè)進貨,每件含稅12元,可以開具專票。--種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進貨,每件含稅9元,可以開具普票。甲企業(yè)全年共需此種原材料20萬件。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為兩塊,-塊是板材制品銷售,估計年收入為1600萬元,另一塊是安裝收入,估計年收入為400萬元。進項稅額估計年總量為200萬元,主要用于購買原材料,安裝業(yè)務(wù)基本沒有進項。甲企業(yè)最近要和一個客戶簽訂100萬元的供貨合同,現(xiàn)有兩種方案:一個是規(guī)定付款期限是30天,付款條件是3/20,即20天內(nèi)付款可以享受3%的現(xiàn)金折扣。-一個是主動壓低價格,將合同金額定為97萬元,同時在合同中約定,超過20天付款加收3萬元滯納金。假如甲公司請你擔任財稅顧問,請從以下角度進行稅收籌劃,并寫出必要分析過程。(1)甲企業(yè)2020年應不應該轉(zhuǎn)換身份為小規(guī)模納
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
消費稅申報表有哪幾張表必須要填寫(附表)
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應交增值稅:?
你好,跨境電商收入收到30萬,怎么做分錄 借:平臺 30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應交增值稅:?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場的法人開車去當?shù)夭块T學安全培訓及考試發(fā)生加油費過路費住宿費吃飯費用會計分錄怎么做
實際銷售額是指開票和未開票收入合計嗎
對的,就是全部銷售額。