你好,什么時候報稅的?
老師好,稅務key里上報匯總反寫后最好報稅日期是11月30日,這個正常嗎?我是小規(guī)模,記錯季清卡了,剛又進去上報匯總,開票介面可進,但不知道能否開票。
老師,增值稅未申報或未比對怎么解決,我先用ukey做的上報匯總,然后再電子稅務局里面依次申報各項稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來了,一點就跳出來這個 增值稅未申報或未比對
你好,老師,我這邊稅控盤已經(jīng)上報匯總成功了,但是反寫失敗了,它顯示f50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對,這個是什么問題呢?麻煩老師幫我解答一下哦,謝謝
老師好,我第一次填寫增值稅報表。6月的時候開票的,然后七月做了申報。到這個月我接手,因為我沒有填寫過,想問下,為什么做7月申報的時候還會有6月那筆稅費顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個月就已經(jīng)交過了呀
老師我司異地施工有個合同是50萬,外經(jīng)證開完了,異地預交稅費增值稅按2%,企稅是0.2%都交完了。做反饋表,最后一欄應補稅款應該是0啊。這個項目結(jié)束了呀!但是顯示還要補50多萬的稅!我們沒有稅要補,顯示了補50多萬反饋表上,請問我們不補有什么影響嗎
老師您好,一般納稅人公司要注銷,賬上的不動產(chǎn)固定資產(chǎn)怎樣處理?都需要交哪些稅?怎樣可以降低稅負率?
老師,公司有一些折舊早就已提完很多年的電腦打印機手機等固定資產(chǎn),公司要求做清理。我不知道該怎么做,具體什么流程步驟,可以請您詳細說一下嗎?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽,該怎么理解吖,商譽不是應該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
昨天報稅成功的
你好,試下退出換個瀏覽器試試
好的呢,我試試
好的,看下是否可以的呢