是的,鎖死時間在下個月,說明你的這個流程就沒問
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
請教老師們一個問題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報。9月份按1%開了32萬的發(fā)票,于10月份報稅時發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報表,也無法申報。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務(wù)局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報,還是按一般納稅人稅率申報?前半年報表格式是一般納稅人。申報期是按季度申報得。感謝老師
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為500萬元,“壞賬準備”賬戶貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙公司賒銷商品—批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。(3)12月11日,收到乙公司的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2018年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。甲公司為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。截至12月31日,丙公司尚未付款。(二)要求:根據(jù)上述資料,回答下列(1)~(3)小題。(1)12月5日和
兩個問題 1.我們是小規(guī)模納稅人,今年一月開的發(fā)票,但對方還未打款,一季度申報財報表中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入就寫0對嗎? 2.員工6月1日入職,工資7月25日發(fā)放,稅務(wù)平臺財務(wù)報表中支付職工的現(xiàn)金就在7月1-9月30日之間申報對嗎? 3.稅務(wù)平臺財務(wù)報表申報中支付的各項稅費含員工個稅嗎? 4.稅務(wù)平臺財務(wù)報表中所說的各項稅費都有哪些稅費?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
別的公司想要在我公司申報人員工資,這個是為什么,對我公司有什么影響
老師,一般納稅人,進項5月份勾選了發(fā)票,現(xiàn)在進去看,對方?jīng)_紅了,那賬上也調(diào)整嗎?
老師,我第一季度收到個稅手續(xù)費退款,忘記申報增值稅了,我可以在第二季度補申報嗎
個體戶自開專票需要繳納增值稅嗎?申報表怎么填
老師,請問公司的注冊資本要轉(zhuǎn)入公司,不是直接轉(zhuǎn)入對公賬戶就可以了嗎?為什么要開一個資本金賬戶呢?什么情況下要開一個資本金賬戶?
老師,一個個人獨資企業(yè),股東一個人?,F(xiàn)在要不一個股東的股份轉(zhuǎn)一部分給另外一個人,如果企業(yè)是虧損情況下,轉(zhuǎn)讓需要繳納個人所得稅嗎
老師,23年3月庫存現(xiàn)金4711元在9月已經(jīng)存入,24年1月份重復(fù)存入4711元,現(xiàn)在需要調(diào)整分錄怎么寫,(借: 貸:庫存現(xiàn)金)
老師你好,想問下這個我做了借:應(yīng)收賬款申公司貸其他收入廣告費這個分錄可以做么,是因為有這筆款但是不知道什么時候能收到,我做了這分錄,如果錯了我是應(yīng)該做紅沖處理么?
企業(yè)一直申報都是虧損,申報有如下提示,這個需要理會嗎?
物業(yè)會計中,購買防汛沙袋屬于管理費用中什么明細