是的,可以都扣除每月5000的,
在報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得里面專項(xiàng)附加扣除投資者個(gè)人費(fèi)用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅的時(shí)候怎么報(bào)?是在申報(bào)的時(shí)候,就有一家不扣投資者個(gè)人費(fèi)用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時(shí)候有一家納稅調(diào)增6萬元
老師,如果一個(gè)人在兩個(gè)單位任職取得工資收入,那這兩筆收入是不是可以分別減除5000/月的減除費(fèi)用,還是說兩筆工資合并減除一個(gè)5000減除費(fèi)用
老師,如果在好幾個(gè)都有收入,比如1-6月在A地上班,單位代扣個(gè)稅,后面又去B地上班,不是之前的單位上班了?,F(xiàn)在年終匯算清繳個(gè)稅,可以合并在一起匯算嗎?
老師,如果一個(gè)人再兩個(gè)公司受雇任職,那這兩個(gè)公司在交個(gè)稅的時(shí)候都可以各自扣6萬減除費(fèi)用嗎,就是說A.B兩個(gè)公司都可以用工資在預(yù)扣預(yù)繳的是扣除5000減除費(fèi)用
老師如果我有兩個(gè)單位發(fā)工資,我在做個(gè)稅預(yù)扣的時(shí)候是兩個(gè)單位都可以給扣5000的減除費(fèi)用嗎,還是說減除費(fèi)用只可以扣一個(gè)公司
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
小紅 , 在B但單位是法人,把本期收入填進(jìn)去申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)扣除費(fèi)用是0 不是5000,在哪里可以修改?。?
那個(gè)是根據(jù)采集的信息自行填報(bào)的,沒法修改
那為什么 我把收入填進(jìn)去后,“減除費(fèi)用”都是0,怎么變成有金額的啊?
其他的人的減除費(fèi)用正常不呢?
其他的 專項(xiàng)附加扣除、專項(xiàng)扣除 都在A公司已經(jīng)填了。B公司還能填?
正常采集后,沒法扣除5000就直接申報(bào)就是
申報(bào)了 就要交稅啊 ,一直都沒有發(fā)工資 ,這個(gè)月才發(fā)1000,就要交30元。
現(xiàn)在采集了信息沒法自動(dòng)彈出那個(gè)5000,只有先申報(bào)了,年度匯算退稅
老師 ,顯示這個(gè)。采集了信息 ,就沒發(fā)修改了嗎
1、? 上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
怎么更正上一屬期的申報(bào)表???
個(gè)稅更正申報(bào)流程https://www.sohu.com/a/354180605_701095