我主要是看稅種的核定,在電子稅務(wù)局,我要辦稅,本期應(yīng)繳納稅費(fèi)里邊兒。

老師,我這有個企業(yè)有工會經(jīng)費(fèi),我不太懂這個,據(jù)說這是根據(jù)企業(yè)需要自行在稅務(wù)局申請有這筆費(fèi)用。是按照工資薪金2%交的,比如這個公司有1個員工,月工資10000萬塊,那么每月要交200塊錢給國家嗎?那對于這個公司來說,在稅務(wù)局申請這樣一個費(fèi)用,每月都交200,對于公司自己這個工會經(jīng)費(fèi)有什么用呢?
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個稅(因?yàn)檫@個費(fèi)用報(bào)銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 還需要單獨(dú)報(bào)個稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個稅(因?yàn)檫@個費(fèi)用報(bào)銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的)
老師,我是今天剛找到的工作,是制造業(yè)企業(yè),之前沒有會計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在找的工作老板想讓我做兩個公司的賬,一個一般,一個小規(guī)模,這個公司之前的賬是找代賬公司做的,我上班之后需要交接過來, 第一個問題:是想問下在交接的過程中我需要注意什么,怎么做才能顯得自己專業(yè)。 第二個問題:這個公司是工會資助的,像社保這些是一定要交的嗎,如果不交會怎樣,交的話是選最高比例還是最低比例交 第三個問題:老板說開發(fā)票的時候有時候供應(yīng)商會多要發(fā)票,讓我控制數(shù)量,月底好少交稅,這個要怎么操作,是犯法行為嗎
請問工會經(jīng)費(fèi)是每個單位都需要交嗎?按什么比例交呢?在哪里查自己單位需要交工會經(jīng)費(fèi)?我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),工程材料檢測
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


可能因?yàn)檫@個屬于費(fèi)不屬于稅,我查了我們稅種認(rèn)定里邊沒有工會經(jīng)費(fèi)。但是前面會計(jì)一直交著。
沒有就不用繳納的這個事。