 
                            你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,貸:個(gè)人社保,這個(gè)要怎么調(diào)整
上期做錯(cuò)一筆分錄,借管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,正確應(yīng)該是借原材料,貸庫存現(xiàn)金,上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),該怎樣訂正這筆分錄?
借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 1,300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1,300.00 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1,300.00 貸:庫存現(xiàn)金 1,300.00 這樣做一筆分錄對(duì)么?
老師,你好!請(qǐng)問一下付工資。我是這樣做分錄的, 借:管理費(fèi)用-工資 貸:庫存現(xiàn)金。這樣做分錄對(duì)嗎
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi)每個(gè)月計(jì)提,已經(jīng)計(jì)提了8個(gè)月,之前做的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費(fèi)用,是員工借支付的錢,做的會(huì)計(jì)分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個(gè)怎么做賬呢
 
                采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下
工資每月5000,怎么讓我交個(gè)稅呢,別的公司沒報(bào)工資
老師我先請(qǐng)教一個(gè)防腐保溫的合同問題,合同沒標(biāo)注甲供材,單但標(biāo)注著(動(dòng)力)電費(fèi)甲方從工程款中扣除和開3%增值稅專用發(fā)票,能否認(rèn)定甲供材。
個(gè)體戶小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報(bào)?
老師個(gè)人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購商品在出口免退進(jìn)行勾選,其他費(fèi)用專票如何做處理?需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?


這筆錢是老板借老板娘的得走賬,怎么做
你好!你收到錢的時(shí)候,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款老板娘