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發(fā)票次月紅沖了,但之前那張票又交了稅了,后面紅沖的那個增值稅就要用后面開的發(fā)票的稅抵減了,然后這個該怎么掛科目呢

2023-11-10 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 10:13

你好。先做一筆負數(shù)收入,再做一筆正數(shù)的收入。 1正1負就不用交稅了。

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快賬用戶6712 追問 2023-11-10 10:14

銷項稅不用紅沖是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:17

都需要紅沖的,都是完整的分路紅沖。

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快賬用戶6712 追問 2023-11-10 10:23

嗯知道了

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:24

客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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你好。先做一筆負數(shù)收入,再做一筆正數(shù)的收入。 1正1負就不用交稅了。
2023-11-10
借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2020-12-07
借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù), 沖你當月的正數(shù)收入。
2021-07-05
你好,對的。計入進項稅額轉(zhuǎn)出的
2021-08-31
你好; 可以抵減當月銷項稅的 ;? ? 附加稅到時 看是否可以退還? ??
2023-01-11
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