你好。先做一筆負數(shù)收入,再做一筆正數(shù)的收入。 1正1負就不用交稅了。
老師,之前月份開的發(fā)票,在經(jīng)過了一個月之后紅沖了,增值稅已經(jīng)繳納了對吧,那這張紅沖的發(fā)票,銷項我該怎么入賬呢
客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時候這張發(fā)票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
之前的進行稅額抵扣了 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應(yīng)該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎 還是直接紅沖進項稅額
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當季度未達45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當月會計分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負稅金得怎么消掉呢??
上月開票,外地預(yù)交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項目完結(jié),紅沖之后不需要開票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當月銷項,還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
銷項稅不用紅沖是吧
都需要紅沖的,都是完整的分路紅沖。
嗯知道了
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。