按照收入對(duì)應(yīng)的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開(kāi)票,8月份開(kāi)的票,只有7月份沒(méi)有收入對(duì)應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
老師建筑施工單位,有A B C三個(gè)項(xiàng)目,其中只有A項(xiàng)目有料工費(fèi)成本且 大于A項(xiàng)目當(dāng)前的收入,BC兩個(gè)項(xiàng)目只有人工費(fèi)成本,BC兩個(gè)項(xiàng)目也有收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)的話可以把A項(xiàng)目多出來(lái)的材料機(jī)械都結(jié)轉(zhuǎn)嗎,相當(dāng)于分到BC項(xiàng)目的成本了,
老師我們有一個(gè)異地a項(xiàng)目本月沒(méi)有收入但是已經(jīng)支出了成本20萬(wàn) 掛到a 工程結(jié)算-20的 , 但是我的B項(xiàng)目收入有120萬(wàn) 成本60萬(wàn),我都對(duì)應(yīng)把B項(xiàng)目工程結(jié)算120結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120,合同結(jié)算60萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 本月季報(bào)的時(shí)間120-60-5(費(fèi)用)=55,利潤(rùn)有點(diǎn)大,我可以把a(bǔ)項(xiàng)目雖然沒(méi)有收入,但是我把成本結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去嘛、抵減一部分利潤(rùn),少交稅。
請(qǐng)問(wèn),比如A項(xiàng)目有收入了,A項(xiàng)目之前計(jì)入工程施工的都可以轉(zhuǎn)入成本嗎,需要時(shí)間對(duì)應(yīng)不,比如結(jié)算6-7月收入,成本只能是6-7月嗎
老師,現(xiàn)在要結(jié)3月份的帳,工程施工是A項(xiàng)目的成本,工程結(jié)算是B項(xiàng)目的,B項(xiàng)目是收尾,沒(méi)有成本了,A項(xiàng)目本季度沒(méi)有開(kāi)票,那我可以確認(rèn)A項(xiàng)目的成本嗎?B項(xiàng)目的收入可以確認(rèn)嗎?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒(méi)過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒(méi)過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬(wàn)元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬(wàn)元;銷售國(guó)產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬(wàn)元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因銷售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬(wàn)元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬(wàn)元。(4)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)商以開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬(wàn)元,另收取現(xiàn)金5萬(wàn)元,雙方均已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
之前沒(méi)有收入計(jì)入工程施工,有收入了,再轉(zhuǎn)入主營(yíng)成本,沒(méi)有管時(shí)間對(duì)應(yīng),這樣不行啊
那你需要把工程施工那個(gè)補(bǔ)記上的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
項(xiàng)目上機(jī)械折舊費(fèi)比如6月,也要在結(jié)算6月收入的月份,才能轉(zhuǎn)入成本嗎,是這樣嗎
你好 是的 平時(shí)記工程施工 有收入了轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本
時(shí)間要對(duì)應(yīng)嗎,
要對(duì)應(yīng)上的收入和成本配比的。
比如,我們一個(gè)項(xiàng)目10月收入才結(jié)算到5月,但是10月發(fā)項(xiàng)目工資到了9月,這樣就要去提出來(lái)到5月的工資是多少,才計(jì)入主營(yíng)成本啊,6月后的計(jì)入工程施工?
你好,收入和成本要對(duì)上了。你收入要確認(rèn)50%,成本就確認(rèn)也是50%。
有個(gè)情況就是,比如之前漏記5月人工或者其他成本,在9月收入是8月份,這樣可以把5月的成本計(jì)入8月不
可以的,把漏記這個(gè)補(bǔ)記上就行。
需要注意的是不是,在收入結(jié)算的日期內(nèi),或者之前的,可以轉(zhuǎn)入成本,收入結(jié)算的日期后的,不能轉(zhuǎn)入成本
最好是和收入同一期,這樣不是收入和成本配比嗎?咱一直不就是在說(shuō)收入成本配比這個(gè)原則嗎?