借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
老師,wold表格下有一條橫線怎么刪除?
有一筆營業(yè)外支出滯納金需要納稅調增1萬,調增以后也是虧損,已經(jīng)了申報期,可以重新申報嗎,在哪里調增
老師,如何學好成本核算實操,請齊紅老師答復
老師!您好!動物園里購買的動物供觀賞用的,老化后賣了,賬務處理,怎么做?增值稅報表怎么申報?
小規(guī)模,提供技術服務,收到預收賬款5萬,對方要求開預收賬款的票,需要交稅嗎?開票時稅額項目信息維護里稅率,型號,單價怎么選
制造費用怎么分攤到單個產品里呀
老師,個體工商戶那個增值稅在電子稅務局里面申報,然后企業(yè)所得稅是在自然人扣繳客戶端里面去申報,是因為啥?
包工頭成立的個體戶給勞務公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務*勞務費嗎?
老師,請問下,企業(yè)所得稅如果申報存了,比如第二季度不用繳納稅,多交了600多塊錢,我把報表更正申報了,然后這個錢,咋退?
老師混合銷售和兼營是建立公司稅務局己經(jīng)給你設好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營過程中隨時變化的
跨年了老師,如果這樣做的話,不就影響本年的收入和利潤了么,
好影響的,跨年了,小企業(yè)會計準則有一個未來適用法,如果你做利潤分配未分配利潤的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致呀。
我做借以前年度損益貸應收賬款行不
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整。
對,但是稅管員讓我做以前年度損益調整,我也不知道咋做好,還不想影響本年利潤,還不想改變22年的賬
那你跟他說,到時候增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,因為你的增值稅在今年申報
啥意思?這樣能導致不一致嗎?不明白,我這個所得稅是減免的,不應該交所得稅,增值稅免稅
增值稅在這個月申報,以前年度損益調整不在你的利潤表里面,你得修改匯算清繳。
增值稅還要申報?我直接填了個其他業(yè)務收入-495w就行了吧,免增值稅的,所得稅我已經(jīng)修改匯算清繳表了。這樣行不
你好,你開了附屬發(fā)票,你不是先報嗎?
你的銷售額有影響呀?
我報了,但是不牽扯到增值稅,增值稅是0稅率
銷售額是銷售額,你填寫了附屬銷售額,它不影響嗎?你不影響繼續(xù)做就行了,沒有問題了。
按說是的銷售額少了495w
是呀,你的增值稅銷售額少了這些,本年累計少了這些呀。
老師這個是我填的申報表,看這個是不是沒影響總銷售額
那你總的銷售額怎么計算?