你好,那就需要去稅局大廳,做殘保金的更正申報(bào)?
工作提醒:2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)(職工工資總額和在職職工人數(shù))會(huì)與殘保金(所屬期2019年)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析比對(duì),請(qǐng)各財(cái)務(wù)人員在申報(bào)殘保金(所屬期2019年)時(shí)要相匹配,避免出現(xiàn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù),引發(fā)后續(xù)事情。1.老師,我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是0申報(bào)的,怎么辦呢?會(huì)不會(huì)被查到呢?2.公會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào)的計(jì)算是怎么樣的呢?3.殘疾人保障金是如何申報(bào)和計(jì)算?
我們貴州省在清查2019年的殘保金申報(bào)數(shù)據(jù),專管員告訴我殘保金申報(bào)上年工資總額與所得稅工資申報(bào),個(gè)稅申報(bào)不服,叫我們自查。自查情況如下個(gè)稅申報(bào)總額58萬,所得稅職工薪金61萬(不含社保支出13萬),工資表支出是61.3萬。請(qǐng)問我這次申報(bào)應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)?
殘疾人保障金工資總額怎么計(jì)算,要跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
殘保金申報(bào)低于1000了,被要求更正申報(bào),因?yàn)闃I(yè)務(wù)很少,報(bào)的工資低,更正申報(bào)殘保金需要更正申報(bào)去年的個(gè)人所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,還是只把殘保金里面的數(shù)據(jù)改了就可以了,但是殘保金表的金額是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上年年工資總額填列的應(yīng)該則么辦呢
如果申請(qǐng)殘保金系統(tǒng)帶出上年的工資總額有誤,怎么辦呢?s局是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表帶出的數(shù),跟個(gè)稅申報(bào)不一致呀?
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝