您好,稅務有這個提示就補交一些,贈給客戶也是視同銷售收入的,要申報增值稅,自己寫報告,稍微補一些,我們商貿也有這種提示的,沒有包裝紙箱的銷售收入,我們也補了,多少不關注,就是看我們有沒有這項收入。
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務給酒店,去稅務局代開了勞務發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務成本嗎
好的,謝謝老師,這個說明怎么寫合適,
您好,就是寫實際情況,我們沒有銷售是贈送給客戶,但我們沒有視同銷售申報未開票收入,現(xiàn)在補申報(申報少了一點,不用全申報的)
主要這個補的話是22年的了,在所屬期改的話報表數(shù)據(jù)都變了這個咋整了
您好,報表不改,就是補稅,更正申報年度所得稅匯繳申報表,還有22年12月增值稅申報表就可以
需要提供資料嗎?還是大概交點,因為沒做到賬中,也不知道價格這個怎么確定價格了,因為都是送的具體送多少也不清楚唉
您好,自己做個EXCEL表某月某日多少金額,按市場價格做些收入,實在沒有在淘寶上搜一下價格
好的謝謝老師,那這個是不是先電話專管員問說明這哪里怎么給到他?然后更改所得稅更正表?
您好,我們更正申報補稅款時去大廳補,稅單和我們的報表要給專管員的,他也要寫報告結案
好的,意思就是自己網(wǎng)廳更正沒法弄的對吧
您好,自己在網(wǎng)上更正可以的,就是沒有補交的稅單給專管員,您現(xiàn)在不要更正申報,先把報告給專管員,他同意我們只補這些才行,我是把要補多少寫好了,他同意才去的,他不認可,還得改
是不是我把需要補的說明的都新建一個表然后列出來說明好聯(lián)系專管員然后發(fā)給他看看他怎么說怎么弄嗎?一共3個提示,第一個廣告費宣傳費當初忘記填寫,里面寫了自行更正申報老師幫我看看整張,我第一次弄沒經(jīng)驗,麻煩老師謝謝
您好,我處理過2次,就是把這些查到的風險逐條回復處理,給個郵箱我把我寫的報告發(fā)給您,我的風險比您多很多
好的 太感謝老師了,謝謝你的分享,我的郵箱342098275@qq.com
您好,郵件已發(fā)送,查收一下哈
好的,謝謝小天老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~