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老師您好,我想咨詢一下增值稅預(yù)繳表里的扣除金額怎么理解?還有就是表里的預(yù)征項(xiàng)目沒(méi)有符合我們的,我們是做技術(shù)服務(wù)的,是直接在下面添加信息技術(shù)服務(wù)還是直接填在建筑服務(wù)那一行里?
老師:您好!我們公司是一般納稅人,業(yè)務(wù)主要是從事園林景觀設(shè)計(jì)?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?cè)陔娮佣悇?wù)填寫(xiě)適用加計(jì)抵減政策聲明,有問(wèn)題想咨詢一下,我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是園林景觀設(shè)計(jì)是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里的研發(fā)技術(shù)服務(wù)業(yè),還是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),還是文化創(chuàng)意服務(wù)業(yè)呢?我該勾選??哪個(gè)?
王明是一名財(cái)經(jīng)院校審計(jì)專業(yè)的在校學(xué)生,他參加了學(xué)院組織的一個(gè)服務(wù)社會(huì)的咨詢服務(wù)隊(duì)。在一次咨詢活動(dòng)中,有人向他咨詢了如下關(guān)于審計(jì)方面的問(wèn)可題: (1)我是一名剛?cè)胄5膶徲?jì)專業(yè)的學(xué)生,可是我不明白審計(jì)是干什么的。于是我問(wèn)同學(xué)們:"什么是審計(jì)?"同學(xué)們都回答我說(shuō):"審計(jì)就是查賬。"對(duì)嗎? (2)我是一名在校大學(xué)生,我能否參加全國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的資格考試? 要求:完成王明的咨詢服務(wù)任務(wù),請(qǐng)代王明回答其在咨詢過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)問(wèn)建筑的微信群?jiǎn)??有個(gè)叫賴小明的老師,讓我們找客服加他微信群
老師,我想咨詢一下,我們公司要簽一個(gè)合同,主要內(nèi)容是給客戶的通信設(shè)備,提供設(shè)備的安裝、集成、調(diào)試、以及后續(xù)的維保。這個(gè)是算混合銷售,按照我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)(技術(shù)服務(wù))征稅呢,還是說(shuō)按建筑服務(wù)和技術(shù)服務(wù)分開(kāi)征稅呢?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎