您好,合并報表是由母公司編制的。
同一控制合并報表(母公司和子公司的合并報表),子公司和最終控制方的交易算內(nèi)部交易嗎?
同一控制合并報表(母公司和子公司的合并報表),子公司和最終控制方的交易算內(nèi)部交易嗎?
老師你好,母子公司合并報表只是供公司內(nèi)部查看,總分公司合并報表需要報給稅務(wù)局,是這樣嗎
老師好,合并報表,母公司和子公司,子公司占母公司60%的股份,這樣情況母子公司怎么合并呢? 謝謝
子公司內(nèi)部報表合并怎么合并?和母公司合并報表一樣嗎?
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請問填這個表賬載金額填多少 ,實際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社保可以嗎?公積金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請教,包工包料的工程項目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價單價來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進項比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號前?
補繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯誤需要補繳的
請問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報怎么沒有A7040這張表的???
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會給我們補貼,比如每天是5000,一個月是150000,總部會每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時候,總部核算后會扣回一部分補貼,每個月金額都不一樣,而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補貼有150000,然后我們就會給總部開150000的票,次月補貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個扣回的補貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實就是扣回的上月補貼,這樣做出來跟實際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補貼要怎么做賬呢
嗯,我是想問下比如子公司內(nèi)部項目多,共兩套帳,如果要合并這兩個賬是否和母公司合并報表一樣呢?還是直接把兩個賬的財務(wù)報表數(shù)據(jù)相加之和就是總的報表呢?
您好,是這樣,如果您所指的兩套賬是內(nèi)外賬,由于合并報表由母公司編制且對外,那么就要抓過子公司對外的賬目數(shù)據(jù),編制合并財務(wù)報表。如果是單純多個賬目,那建議應(yīng)該先將子公司的報表統(tǒng)一,然后再編制母公司合并財務(wù)報表?;卮鹣M軒椭侥?,祝您生活愉快。
把子公司的報表統(tǒng)一是不是就是按我說的那種把報表數(shù)據(jù)一加總就得出總的報表數(shù)據(jù)呢?
那要具體看您指的是怎樣的兩套賬,要深入到數(shù)據(jù)本身和相關(guān)業(yè)務(wù),不只是加總,比如收入兩套賬里的哪套是真實的,如果是是兩個項目口或者兩個業(yè)務(wù),都是子公司的那可以加總。
是一家子公司,有兩個項目,業(yè)務(wù)不一樣,設(shè)兩個賬,只有一個賬涉及收入成本啥的,像這種是不是可以直接加總
子公司有兩個業(yè)務(wù)板塊,且都是真實發(fā)生的業(yè)務(wù),那當(dāng)然可以匯總相加,包括成本費用收入。