您好 購(gòu)入100元產(chǎn)品 用于生產(chǎn)13稅率商品 進(jìn)項(xiàng)稅額100*(0.09%2B0.01)=10
購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?購(gòu)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可以憑借免稅發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。若用于連續(xù)生產(chǎn)13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個(gè)10%從哪里來(lái)的呀
老師我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購(gòu)入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來(lái)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13的產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)算
關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,那么進(jìn)項(xiàng)稅額是如何計(jì)算呢?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的賣價(jià)為30萬(wàn)元,該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物,計(jì)算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對(duì)很多遍沒(méi)問(wèn)題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
凍玉米,是屬于免稅的項(xiàng)目?因?yàn)閮鋈馐敲舛惖?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報(bào)網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
加油預(yù)付卡充值怎么做帳
A公司從2019年開(kāi)始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購(gòu)進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬(wàn)元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬(wàn)元。A公司對(duì)該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買(mǎi)進(jìn)來(lái)10元,賣出去9元。老板說(shuō)的年底返利,我聽(tīng)不懂啥意思?
寧波更改報(bào)關(guān)單需要提交一些什么資料呢
不好意思老師我發(fā)錯(cuò)了,如果購(gòu)入100的農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣稅款怎么計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)9%稅率的產(chǎn)品還是13%稅率的產(chǎn)品?