你好,紅沖發(fā)票那個分錄
我們老板名下有兩家公司,一家是做裝飾裝修工程的,另一家是勞務(wù)公司,老板要求每個月支付員工工資和支付分包商的勞務(wù)費都要從勞務(wù)公司支付出去,所以每個月都是工程公司把錢通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司,然后再由勞務(wù)公司付款給員工和分包商,請問這些業(yè)務(wù)如何做分錄,謝謝老師賜教!
老師 你好 系統(tǒng)有三個虛擬賬戶,付款到虛擬帳戶買單號,主營流水都在虛擬賬戶里,日常還有沒日客戶付款買單號(相當于預(yù)付款,公司發(fā)放單號,月末調(diào)客戶一個月走了件數(shù)月結(jié)多退少補,有負,有正,這個情況怎么做賬? 而且每個月派件員工資沒錢發(fā),都是抵來抵去,抵到虛擬賬戶里, 工資不發(fā),派件員收的到付款不交,你欠我,我欠你,抵來抵去,難做 每日日常流水要做,三個虛擬賬戶也要做,虛擬賬戶里有應(yīng)付派件員的,拿不出來就要在給業(yè)務(wù)員抵到另一個虛擬賬戶
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
老師,有這樣一個問題,假設(shè)12月里。1號我支付了一筆貨款,通過銀行轉(zhuǎn)賬的,用于購買一個低值易耗品。后來東西到貨,入庫了,但是現(xiàn)在因為疫情,對方無法開票出來,估計要到23年1月份才能取回發(fā)票,那么請問,我付款時,我收到貨時,我收到發(fā)票時,三個時間點,我應(yīng)該怎么做賬?
請問老師每個月老板都會支付一筆錢讓員工購買東西,比如這個月支付出去的款下月發(fā)票才能來到,我錯把員工支付出去的款都放在當月發(fā)票里了,怎么糾正過來呢?
老師你好,我這個項目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費嗎還是;勞務(wù)費嗎
老師,我們只收取服務(wù)費的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的賬載金額是填貸方數(shù),實際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因為存在計提,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替