你好,這個(gè)是可以報(bào)銷,但是不能稅前扣除的
公司沒有車,股東和員工用自己的車外出,過路費(fèi)及加油的報(bào)銷,計(jì)入交通費(fèi)或差旅費(fèi)可以嗎?能否稅前扣除,謝謝老師
老師,公司名下沒有車,業(yè)務(wù)跑銷售的加油費(fèi)沒有辦法稅前扣除;現(xiàn)在股東把自己的車租賃給公司,業(yè)務(wù)開這個(gè)車的加油費(fèi)可以稅前扣除嗎
老師好,公司名下沒有車,領(lǐng)導(dǎo)的車用于公用,產(chǎn)生的停車費(fèi)過路過橋費(fèi)油費(fèi)可以稅前扣除嗎
老師,公司沒有車輛,老板用自己的車出差加油過路費(fèi)這些怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,公司名下沒有車,員工開自己的車出差加油費(fèi)過路費(fèi)可以記管理費(fèi)用-差旅費(fèi),所得稅前可以扣除嗎?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我現(xiàn)在做賬了,到時(shí)候調(diào)增,是不是可以變相理解成在稅法上這項(xiàng)業(yè)務(wù)相當(dāng)于沒發(fā)生
不是沒有發(fā)生,是不允許稅前扣除
在會(huì)計(jì)上減了,在稅法上又加回來了,那是不是這筆業(yè)務(wù)要多交一份企業(yè)所得稅?
對(duì),這個(gè)納稅調(diào)整了肯定是要多交所得稅
是不是這筆業(yè)務(wù)不做就不用交所得稅,做了就要多交一份所得稅?
不是,不做你費(fèi)用少也等于是多交了
還是沒明白,我理解的是這筆業(yè)務(wù)不管做不做都不影響所得稅,比如這筆費(fèi)用不做會(huì)計(jì)利潤(rùn)是100,做了這筆費(fèi)用20,會(huì)計(jì)利潤(rùn)是80,但稅法利潤(rùn)還是100,不就等于這次業(yè)務(wù)在稅法上等于沒發(fā)生么?
對(duì)所以你不做,和你做的納稅調(diào)整不是一個(gè)道理嗎
明白了老師
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng)