久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

購買月餅送給客戶月餅開的是普票,那么送給客戶怎么做會計分錄

2023-11-07 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-07 14:05

您好,借銷售費用,貸銀行存款

頭像
快賬用戶2847 追問 2023-11-07 14:05

不是要視同銷售么

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-07 14:07

您好,是的,普通發(fā)票沒抵扣,那您可以不做視同銷售

頭像
快賬用戶2847 追問 2023-11-07 14:09

可以不做視同銷售嗎 不會被稅務(wù)局查嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-07 15:11

您好,那您取得專用發(fā)票再繳納

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借庫存商品,貸銀行 借銷售費用,貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2023-11-07
您好,借銷售費用,貸銀行存款
2023-11-07
購買的時候 借庫存商品 貸銀行存款 贈送的時候 借銷售費用-招待費 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2023-09-23
借管理費用-頁務(wù)招待費 貸銀行存款。
2022-09-23
借銷售費用,招待費貸銀行存款。
2021-09-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×