充值送積分 借:銀行存款 ????? 其他應付款-送積分 ????? 貸: 預收賬款-充值費 消費積分 借:預收賬款 ???? 貸:主營業(yè)收入 ???????? 應交稅費-增值稅-銷項 ?借:銷售費用-積分 貸:其他應付款-送積分
一般納稅人餐飲行業(yè),店里做充值100送10元的活動,賬務該怎么處理?我們是充值的時候不開發(fā)票,消費的時候才開
老師,你好。我想請問一下,公司是開球館的,有辦理充值卡的業(yè)務,但是客戶充值金額有贈送金額。例如:A充值10000贈送10000,每次消費扣卡200,按每月實際消費確認收入,那這個贈送金額該怎么做
我們公司是一般納稅人,做了一個平臺??蛻粼谏厦娉渲担褪穷愃朴诔渲悼?。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負責充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進項增值稅專用發(fā)票。我們公司這個屬于(經(jīng)紀代理服務嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務做賬,做得比較亂,告成存貨是負數(shù),現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個調正確?
老師您看一下餐飲業(yè)的賬務處理我該怎么入賬,一,贈送菜怎么入賬,二,充值,消費怎么處理,三,給客戶返現(xiàn)入賬,如何合理在所得稅稅前扣除
客戶充值油卡 充值100 我們多送的50該怎么入賬 ?屬于現(xiàn)金折扣不?
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
不是送積分,是送錢,賬務處理是不是: 借:銀行存款100 其他應付款50 貸: 預收賬款-充值費150 消費 借:預收賬款150 貸:主營業(yè)收入150/1.13 應交稅費-增值稅-銷項150/1.13*0.13 借:銷售費用50 貸:其他應付款50
不要返現(xiàn)金,直接送積分
是充值100,送50,相當于客戶卡上有150,公司要這樣子送
屬于銷售折扣還是現(xiàn)金折扣?
這個送的就是積分哈,就是按我寫的分錄
金額是不是我寫的那樣
是的,就是那樣子的
屬于銷售折扣還是現(xiàn)金折扣?開票怎么開?
開票還是按消費金額開票,不體現(xiàn)折扣。
之前學堂另外一位老師說屬于銷售折扣,要開在同一張發(fā)票上
開了銷售折讓,那么你體現(xiàn)的收入就是100,而不是150了