你好1; 贈(zèng)送給客戶; 視同銷售餐飲服務(wù)的; 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅; 2.? ? 借銀行存款貸預(yù)收賬款; 消費(fèi):借 預(yù)收賬款; 銷售費(fèi)用貸收入;銷項(xiàng)稅 ;? 3.? ? 借銷售費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金? ?; 要開票? ?
公司貸款,支付的利息和融擔(dān)費(fèi)如果取得專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,取得文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金是否交增值稅和所得稅
老師好,個(gè)體戶可不可以開1%的專票?
老師好,注冊(cè)資本印花稅按年繳,還是按次繳
如何確定一張材料發(fā)票對(duì)成本的影響是多少?
老師,殘保金的計(jì)算人數(shù)退休返聘人員是不是要剔除?
試生產(chǎn)階段領(lǐng)用的原材料以及人工工資、費(fèi)用等如何記賬?
老師24年度匯算清繳年報(bào)中發(fā)現(xiàn)營業(yè)費(fèi)用漏報(bào)了5萬元,想給調(diào)正確了,但在匯算清繳報(bào)表里沒找到營業(yè)費(fèi)用調(diào)增這一欄,我直接在報(bào)表營業(yè)費(fèi)用填正確的耳接加5萬可以嗎
請(qǐng)問老師,23年暫估忘了沖,現(xiàn)在報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調(diào)減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調(diào)表不調(diào)賬
你好老師,剛設(shè)立了一個(gè)分公司,領(lǐng)了執(zhí)照,先開銀行賬戶還是先做稅務(wù)登記呢?
請(qǐng)問下我怎樣合理的在所得稅稅前扣除呢,第一個(gè)我可不可以計(jì)入招待費(fèi)呢
還有既然是視同為收入,為什么借方不是銀行存款、庫存現(xiàn)金呢而是銷售費(fèi)用
?你好1;? ? ?第三筆業(yè)務(wù)? ?要開票給你 ; 2. 視同銷售? ?你可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的; 你是一般納稅人的話? ? ;因?yàn)槟闶詹坏娇?; 所以走銷售費(fèi)用??
餐飲行業(yè)的話你反現(xiàn)給個(gè)人開不到發(fā)票,是不是就不能所得稅稅前扣除呢
?你好1;? ? 開不了發(fā)票; 勞務(wù)費(fèi)部分 只能調(diào)增處理的; 對(duì)的??
我還是沒太懂老師,銷售費(fèi)用不是一項(xiàng)費(fèi)用支出嘛,但是我確認(rèn)收入是一項(xiàng)收益嘛,怎么說得通呢
你好1;? ? 視同銷售; 說白了。 就是當(dāng)成銷售業(yè)務(wù)處理;? 正常銷售的時(shí)候借方做銀行或者? 庫存現(xiàn)金是因?yàn)槟苁盏娇睿? ? 現(xiàn)在 因?yàn)槭詹涣丝?借方做銷售費(fèi)用而已; 貸方 收入和成本 分錄不變? ?
好的明白謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好;? ? ? ??