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老師您看一下餐飲業(yè)的賬務(wù)處理我該怎么入賬,一,贈(zèng)送菜怎么入賬,二,充值,消費(fèi)怎么處理,三,給客戶返現(xiàn)入賬,如何合理在所得稅稅前扣除

2022-10-24 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 16:31

你好1; 贈(zèng)送給客戶; 視同銷售餐飲服務(wù)的; 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅; 2.? ? 借銀行存款貸預(yù)收賬款; 消費(fèi):借 預(yù)收賬款; 銷售費(fèi)用貸收入;銷項(xiàng)稅 ;? 3.? ? 借銷售費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金? ?; 要開票? ?

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快賬用戶7354 追問 2022-10-24 16:33

請(qǐng)問下我怎樣合理的在所得稅稅前扣除呢,第一個(gè)我可不可以計(jì)入招待費(fèi)呢

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快賬用戶7354 追問 2022-10-24 16:36

還有既然是視同為收入,為什么借方不是銀行存款、庫存現(xiàn)金呢而是銷售費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-10-24 16:43

?你好1;? ? ?第三筆業(yè)務(wù)? ?要開票給你 ; 2. 視同銷售? ?你可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的; 你是一般納稅人的話? ? ;因?yàn)槟闶詹坏娇?; 所以走銷售費(fèi)用??

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快賬用戶7354 追問 2022-10-24 17:00

餐飲行業(yè)的話你反現(xiàn)給個(gè)人開不到發(fā)票,是不是就不能所得稅稅前扣除呢

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齊紅老師 解答 2022-10-24 17:04

?你好1;? ? 開不了發(fā)票; 勞務(wù)費(fèi)部分 只能調(diào)增處理的; 對(duì)的??

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快賬用戶7354 追問 2022-10-24 17:18

我還是沒太懂老師,銷售費(fèi)用不是一項(xiàng)費(fèi)用支出嘛,但是我確認(rèn)收入是一項(xiàng)收益嘛,怎么說得通呢

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齊紅老師 解答 2022-10-24 17:22

你好1;? ? 視同銷售; 說白了。 就是當(dāng)成銷售業(yè)務(wù)處理;? 正常銷售的時(shí)候借方做銀行或者? 庫存現(xiàn)金是因?yàn)槟苁盏娇睿? ? 現(xiàn)在 因?yàn)槭詹涣丝?借方做銷售費(fèi)用而已; 貸方 收入和成本 分錄不變? ?

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快賬用戶7354 追問 2022-10-24 17:24

好的明白謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 17:26

?不客氣的; 幫到你就好;? ? ? ??

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