你不是收到傳票了嗎?是可以抵扣的呀。
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師,咨詢關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,比如一家牧業(yè)有限公司養(yǎng)雞的,這家公司是免稅的,開出的發(fā)票是普票。我們是餐飲企業(yè),取得這樣發(fā)票能否抵扣?如果不能抵扣為什么?人家是免稅的,不能開專票,又不讓抵,只能不買了唄。
老師好,我公司是糧食收購企業(yè),收購農(nóng)業(yè)合作社的稻谷,農(nóng)業(yè)合作社開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請(qǐng)問老師,我公司可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),可是給消費(fèi)者又不能開具專票!那為什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
老師您好,茶油生產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè),我想請(qǐng)問一下農(nóng)產(chǎn)品收購,開收購發(fā)票,以投入產(chǎn)出計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,但是現(xiàn)在收購一批茶籽對(duì)方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這部分就不能算了。
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
收到是原材料發(fā)票,我公司也可以直接開具原材料收購發(fā)票
對(duì)啊,這種是可以抵扣
這樣有沒有兩家公司一起 避稅的嫌疑的
這個(gè)是不會(huì)的,沒事