同學(xué),你好 是21年企業(yè)是要符合小型微利企業(yè)
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國家限制或禁止的行業(yè)平均從業(yè)人數(shù)85人,平均資產(chǎn)總額2800萬元,2019年度利潤總額250萬元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項(xiàng):(1)管理費(fèi)用賬戶中列支應(yīng)由個人承擔(dān)的個人所得稅3萬元;(2)營業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬元;(3)營業(yè)外支出賬戶中列支違反購銷合同的違約金支出8萬元;(4)資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬元;(5)銷售費(fèi)用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬元要求:(1)分別計(jì)算丁公司在2019年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時,上述事項(xiàng)的納稅調(diào)整額是多少?2)結(jié)合丁公司的年應(yīng)納稅所得額,判斷其2019年度是否符合小型微利企業(yè)的條件?3)計(jì)算丁公司2019年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國家限制或禁止的行業(yè),平均從業(yè)人數(shù)85人平均資產(chǎn)總額2800萬元,2019年度利潤總額250萬元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項(xiàng):(1)管理費(fèi)用賬戶中列支應(yīng)由個人承擔(dān)的個人所得稅3萬元;(2)營業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬元;(3)營業(yè)外支出賬戶中列支違反購銷合同的違約金支出8萬元;(4)資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬元;(5)銷售費(fèi)用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬元要求:(1)分別計(jì)算丁公司在2019年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時,上述事項(xiàng)的納稅調(diào)整額是多少?2)結(jié)合丁公司的年應(yīng)納稅所得額,判斷其2019年度是否符合小型微利企業(yè)的條件?3)計(jì)算丁公司2019年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
這句話怎么理解:可自辦理匯算清繳當(dāng)年的7月1日至次年6月30日申報(bào)享受“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠;2022年1月1日至6月30日期間,納稅人依據(jù)2021年辦理2020年度匯算清繳的結(jié)果確定是否按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠。
老師,這個文件是什么意思?尊敬的納稅人 根據(jù)川辦發(fā)〔2020〕10號、省稅務(wù)局省財(cái)政廳2021年第2號公告,在四川省內(nèi)注冊登記的中小企業(yè)(含個體工商戶)可免征疫情期間房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅(以下簡稱房土兩稅)。根據(jù)上述要求,請您在11月征期時根據(jù)自身情況進(jìn)行相應(yīng)操作:如符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件的,無論5月征期時是否先行申報(bào)享受1-6月稅款,須于1-10日點(diǎn)擊“去申請”,進(jìn)入免稅申請界面并報(bào)送相應(yīng)的申請資料。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件但5月征期時已先行申報(bào)享受1-6月稅款的,點(diǎn)擊“關(guān)閉”,更正上半年申報(bào)信息并補(bǔ)繳相應(yīng)稅款。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件且5月征期時未先行申報(bào)享受1-6月稅款的,點(diǎn)擊“不再提醒”,進(jìn)入正常的申報(bào)界面。
按月度預(yù)繳企業(yè)所得稅的企業(yè),在當(dāng)年度4月、 7月、 10月預(yù)繳申報(bào)時,若按相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)判斷符合小型微利企業(yè)條件的,下一個預(yù)繳申報(bào)期起調(diào)整為按季度預(yù)繳申報(bào),一經(jīng)調(diào)整,當(dāng)年度內(nèi)不再變更。老師這句話他要表達(dá)什么意思?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個人所得稅,為什么每個月都要計(jì)算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個稅,可以專項(xiàng)抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!