同學(xué)你好!我看一下題目稍后回復(fù)你!
老師,你好,請問這道題怎么做呢
請問這題怎么做,求詳細(xì)答案。
請問這個(gè)問題怎么做啊,有沒有老師給詳細(xì)整理一下答案
請問老師這個(gè)題怎么做?越詳細(xì)越好。如果答案出現(xiàn)*70%請問這70%是什么?
老師好, 請問這道題怎么做? 可以給出詳細(xì)答案么?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會(huì)計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師 有人用2月的票報(bào)銷 怎么查有沒有重復(fù)報(bào)銷呢 我這里沒用入賬標(biāo)識(shí)的
老師,你好,請問累計(jì)折舊這個(gè)會(huì)計(jì)科目登明細(xì)賬要登到哪一欄?
和客戶簽訂70萬的服務(wù)合同,去年年末一次性開給客戶了,這個(gè)月客戶要求紅沖掉這張發(fā)票,分成四次開具,每次17.5萬,跨年紅沖有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)影響到哪些
1、丁公司2018年度與內(nèi)部交易相關(guān)的抵銷分錄 (1)借:營業(yè)收入 1600 貸:營業(yè)成本 1600 借:營業(yè)成本 240(1600*15%) 貸:存貨 240 借:應(yīng)付賬款 1400 貸:應(yīng)收賬款 1400 借:應(yīng)收賬款 70(1400*5%) 貸:信用減值損失 70 (2)借:營業(yè)收入 800 貸:營業(yè)成本 680 固定資產(chǎn) 120 借:固定資產(chǎn) 12(120/5/2) 貸:管理費(fèi)用 12 2、商譽(yù)=2800+4500*(1-60%)-4500=100萬元 3、丁公司2019年度合并報(bào)表抵銷分錄 借:股本 1500 資本公積 600 盈余公積 400 未分配利潤 2000 商譽(yù) 100 貸:長期股權(quán)投資 2800 少數(shù)股東權(quán)益 1800 借:未分配利潤-年初 240 貸:存貨 90 營業(yè)收入 150 借:營業(yè)收入 7000 貸:營業(yè)成本 7000 借:營業(yè)成本 280 貸:存貨 280 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:應(yīng)收賬款 2000 借:應(yīng)收賬款 100 貸:未分配利潤-年初 70 信用減值損失 30 借:未分配利潤-年初 120 貸:固定資產(chǎn) 120 借:固定資產(chǎn) 12 貸:未分配利潤-年初 12 借:固定資產(chǎn) 24(120/5) 貸:管理費(fèi)用 24