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固定資產清理后賬上對沖是: 借 累計折舊 戴 固定資產 還是 借 固定資產 借方負數(shù) 貸 累計折舊 貸方負數(shù) ?

2023-11-06 17:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-06 17:35

學員朋友您好,借:固定資產清理 累計折舊 ,貸:固定資 產借:銀行存款 ,貸:固定資 產清理 資產處置損益

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快賬用戶1123 追問 2023-11-06 17:39

老師,是這樣的,我這邊其實是針對房租確認了一個類似于資產科目和北地科密,現(xiàn)在房租到期了,

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齊紅老師 解答 2023-11-06 17:45

你說的這種也可以按照你上面的處理可以的。

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快賬用戶1123 追問 2023-11-06 17:46

老師,應該是我上面的哪一種?第一種還是第二種

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齊紅老師 解答 2023-11-06 17:47

同學您好,借 固定資產 借方負數(shù) 貸 累計折舊 貸方負數(shù)

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快賬用戶1123 追問 2023-11-06 17:48

老師,為什么不能是第一種?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 17:50

結果一樣,后面的容易識別是對沖

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借 固定資產 借方負數(shù) 貸 累計折舊 貸方負數(shù)
2023-11-06
學員朋友您好,借:固定資產清理 累計折舊 ,貸:固定資 產借:銀行存款 ,貸:固定資 產清理 資產處置損益
2023-11-06
您好 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
2021-04-24
你好,學員,不做賬的,后期實際出售或者報廢的時候,再做賬即可
2022-01-12
你好, 借 管理費用 貸累計折舊 即可
2020-10-26
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