你好,你們單位有減免的還是有需要抵扣的其他的?
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒(méi)有稅控盤的 發(fā)起申報(bào)失??!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時(shí)都是自動(dòng)帶出來(lái)的,為什么就11月申報(bào)表會(huì)沒(méi)帶出來(lái),這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2022年第四季度時(shí),發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬(wàn),我在減免明細(xì)表里找了,沒(méi)有減免增值稅這個(gè)政策了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致,怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來(lái)是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無(wú)法打開
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過(guò)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 5月公司付了10萬(wàn)材料款(過(guò)賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開來(lái)10萬(wàn)的增值稅發(fā)票,過(guò)賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目私人老板9萬(wàn),扣稅金1000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,對(duì)于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會(huì)有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒(méi)有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒(méi)有開專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們五月份給他們開的普票這個(gè)月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購(gòu)買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個(gè)點(diǎn),他說(shuō)他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營(yíng)所得稅,對(duì)不對(duì)?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡(jiǎn)單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率
這些都沒(méi)有
你看一下能保存申報(bào)了。
這個(gè)不受影響嗎 出現(xiàn)了兩處標(biāo)黃色的
要不你截圖申報(bào)表,不清楚什么原因。
好了發(fā)送了
你看一下附表一里面有有沒(méi)有填寫免稅銷售額,如果沒(méi)有的話可以提交保存。
沒(méi)有的話直接申報(bào)保存就行是吧
是的,對(duì)的,正確的是這么做。
好的 謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。