您好:核定增值稅核定銷售額3萬,核定稅額0;表示月銷售3萬以內(nèi)免征增值稅;稅率稅額0.13表示的事一般納稅人增值稅稅率是13%,但是你們是小規(guī)模納稅人,說以征收率為0.03;也就是說,超過三萬的和定額,你們需要全額按0.03繳納增值稅。

老師,我是個體工商戶,增值稅季報中,第15項(xiàng)核定銷售額是什么意思?
你好,個體工商戶核定稅額為0,應(yīng)納稅額750是什么意思,要交稅嗎?
老師你好,我問一下個體工商戶核定征收是什么意思?核定稅額1萬,什么意思?
老師,個體戶怎么看是核定征收還是定期定額征收。在電子稅務(wù)局納稅人信息~核定信息里面有個稅,增值稅,附加稅稅種,應(yīng)納稅經(jīng)營額是4萬,這4萬是什么意思?
#提問#雙定戶(個體工商戶)增值稅及附加費(fèi)申報表怎么填寫。1-3季度開具專票 不含稅銷售額51402.91 稅率3% 稅額1542.09 1-3季度開具普票 不含稅銷售額212376.24 稅率1% 稅額2123.76 核定銷售額 季度450000 150000*3=450000 核定稅額 季度13500 4500*3=13500
一般納稅人開普票稅率13%,那要開相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票來嗎?
公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則補(bǔ)繳2023年的企業(yè)所得稅,分錄做到借利潤分配—未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,這么做對于申報報表有什么影響嗎?
請問老師,乙是甲外設(shè)部門單獨(dú)做賬,甲單位是(物業(yè)公司),乙有房屋租賃收入,簡易計稅5%,已在賬面確認(rèn)收入,但是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅未做轉(zhuǎn)出,因?yàn)槌鲎夥课莸漠a(chǎn)權(quán)暫未確認(rèn)是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請問這個需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,公積金是只要開通了賬戶,每個月就必須交的嗎?之前農(nóng)行那邊說讓幫個忙,開通公積金賬戶,只需要交一個月就行了,后面就不用管了,第2個月現(xiàn)在都還沒有交,就有短信提示我了,這種不交是不是不得行啊
老師好,小規(guī)模納稅人,未開票收入申報增值稅,填在申報表的哪欄中。
我們是榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,10月份舉辦寵物嘉年華,有1個公司是承辦單位,這個寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會費(fèi) ,這次活動有3個授課老師,每個老師3000元講課費(fèi),還有嘉賓吃住費(fèi)用大概在4萬,廣告費(fèi)20000,主持人費(fèi)2000,安排的人工20個 ,人工費(fèi)大概在20000,請問這些費(fèi)用可以作為協(xié)會公賬上的支出嗎?會計分錄是什么,每年的年審需要會計準(zhǔn)備些什么資料?
小規(guī)模開這個5%稅率的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,可以減計征稅,還是也只能全額交5%稅呢
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照有租賃范圍,有一個兄弟公司想讓我們公司開機(jī)械租賃票,讓我們公司抽實(shí)際出租人的點(diǎn)子,我們公司又如何把錢付給實(shí)際出租人呢,如何才能讓業(yè)務(wù)合規(guī)化,并且也能讓我們公司產(chǎn)值做大
請問我們單位做的UL 認(rèn)證,匯美元給對方67.38美元,還要代對方公司付稅款嗎
老師,出口退稅CIF轉(zhuǎn)fob算出來金額后海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)單項(xiàng)怎么算出每一個貨的金額CNF的海運(yùn)費(fèi)是直接CNF價?FOB價,那CIF怎么計算出具體每個貨的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)呢


是每月3萬,不是每季度嗎
您好:核定增值稅核定銷售額3萬,核定稅額0;表示月銷售3萬以內(nèi)免征增值稅;稅率稅額0.13表示的是一般納稅人增值稅稅率是13%,但是你們是小規(guī)模納稅人,所以征收率為0.03;也就是說,超過三萬的和定額,你們需要全額按0.03繳納增值稅。
每月三萬,季度九萬
核定的是月度的,但是現(xiàn)在的申報期間都是季度。按季度申報。
我看到納稅期限是季,我還以為是一季度3萬呢
按月度核定,按季度申報。
那如果當(dāng)月超3萬,季度沒超9萬,是不是也可以免稅?
您好,當(dāng)月超3萬,季度沒超9萬,是可以免稅的。