銷售毛利潤表里面需要體現(xiàn)這個(gè) 沒有收的掛著應(yīng)收款就是
我有個(gè)問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時(shí)他說這筆錢當(dāng)做是貨款,實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點(diǎn)繞
請(qǐng)問9月有筆收入漏報(bào)了,那我就壓做給老板看的10月銷售毛利表里補(bǔ)這筆金額,再做個(gè)附注說明原因可以嗎?
請(qǐng)問9月有筆收入釆購漏報(bào)了,我本來已在10月報(bào)表已補(bǔ)充,但我不知道老板有沒收這筆錢,問了他也沒說,采購就說老板已經(jīng)收了,我就當(dāng)不知道,那現(xiàn)在做給老板看的銷售毛利表該如何反映?我怕老板又誤以為這10月收入就是整個(gè)10月的,實(shí)際上我加了9月漏報(bào)的
請(qǐng)問,我做的是酒樓海鮮業(yè)務(wù)內(nèi)賬,我做給老板看的銷售毛利報(bào)表,因?yàn)槭欠殖山回浐蜖I業(yè)兩部分收入,而營業(yè)收入又要與酒樓分成,我的表格就分了交貨,營業(yè)和分成三個(gè)列,就是一個(gè)酒樓整月應(yīng)收貨款是交貨+(營業(yè)-酒樓分成),但我怕老板看得還不夠清晰,又要自己重新手動(dòng)計(jì)算該收多少錢,那我的報(bào)表該如何反映實(shí)際的應(yīng)收貨款呢?
請(qǐng)問,業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)10月少收了2筆貨款,之前還發(fā)現(xiàn)少收9月一筆貨款,已在10月報(bào)表上加上了9月少計(jì)的貨款,因?yàn)椴磺宄习迨欠裼惺?月的錢,問了他也沒答復(fù),那我是不是直接就在原來10月的貨款上再加上這2筆漏計(jì)的貨款報(bào)給老板就可以了?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
你可以在旁邊給他備注一下的多少金額是九月份漏做的