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1、甲公司12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)完成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 (1)采購(gòu)原材料價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款已經(jīng)支出; (2)采購(gòu)包裝物一批,價(jià)款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900元,已驗(yàn)收入庫(kù),貨款3個(gè)后支付; (3)采購(gòu)原材料一批,價(jià)款100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,向供應(yīng)商開(kāi)具銀行承兌匯票一張;(4)月末匯總后,生產(chǎn)部門生產(chǎn)領(lǐng)用30萬(wàn)元,車間一般耗用2萬(wàn)元,管理部門領(lǐng)用3萬(wàn)元,銷售部門領(lǐng)用2萬(wàn)元; (5)銷售庫(kù)存商品一批,價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額26萬(wàn)元,貨款尚未收到。(6)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本150萬(wàn)元。 (7)銷售原材料一批,價(jià)款2萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額0.26萬(wàn)元,貨款已經(jīng)收到。結(jié)轉(zhuǎn)該批原材料成本1.5萬(wàn)元。 (8)期末,經(jīng)減值測(cè)試,存貨發(fā)生減值30萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備科目現(xiàn)有貸方余額10萬(wàn)元。(9)期末,經(jīng)減值測(cè)試,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值50萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備科目現(xiàn)有貸方余額20萬(wàn)元。 2、乙公司2022-2023年發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)完成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄: (1)2022.1.1,通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并,取得B公司70%的股權(quán),價(jià)款3000萬(wàn)元已經(jīng)支付;

2023-11-03 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 22:42

您好 借:原材料 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款 11300

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:43

借:周轉(zhuǎn)材料30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸:應(yīng)付賬款 33900

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:44

借:原材料1000000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130000 貸:應(yīng)付票據(jù)1130000

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:45

借:生產(chǎn)成本 300000 借:制造費(fèi)用 20000 借:管理費(fèi)用 30000 借:銷售費(fèi)用 20000 貸:原材料 370000

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:45

借:應(yīng)收賬款 2260000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260000

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:45

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500000 貸:庫(kù)存商品 1500000

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:46

借:銀行存款22600 貸:其他業(yè)務(wù)收入20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600 借:其他業(yè)務(wù)成本15000 貸:原材料15000

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:47

借:資產(chǎn)減值損失 200000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 200000

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:47

借:信用減值損失 500000 貸:壞賬準(zhǔn)備 500000

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