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老師,您好,請問長攤下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣,那差額分錄怎么做呢?長攤凈值11000元,實(shí)際賣了6000元, 收入確認(rèn):借:銀行6000 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅金 這樣對嗎? 長期這部份怎么平呢

2023-11-03 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 19:05

同學(xué)您好,處置長期資產(chǎn)相關(guān)損益要計(jì)入資產(chǎn)處置收益

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快賬用戶8379 追問 2023-11-03 19:08

結(jié)轉(zhuǎn):借管理費(fèi)用 貸 長攤 資產(chǎn)處置損益 這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-03 19:10

借:銀行存款 貸:長攤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅額 貸:資產(chǎn)處置損益(差額)

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同學(xué)您好,處置長期資產(chǎn)相關(guān)損益要計(jì)入資產(chǎn)處置收益
2023-11-03
1.分錄正確 2.沒明白轉(zhuǎn)出是什么意思,多交了增值稅轉(zhuǎn)出?
2022-07-12
1,對銷售方,會(huì)計(jì)處理方面,增值稅一般先通過待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額核算。實(shí)際產(chǎn)生納稅義務(wù),從待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到銷項(xiàng)稅額。參考如下: 銷售時(shí), 借:長期應(yīng)收款 貸:收入 未實(shí)現(xiàn)融資收益 應(yīng)交稅費(fèi)~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 開票收款時(shí) 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)收款 借:應(yīng)交稅費(fèi)~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,這個(gè)調(diào)整首先在105020未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入中進(jìn)行納稅調(diào)整,其次在105000中第30行“其他”進(jìn)行成本匹配調(diào)整和第22行利息收入調(diào)整。 相對比較復(fù)雜。
2021-05-08
你好,首先你要去確定這個(gè)優(yōu)惠真的是增值稅嗎?因?yàn)槟壳霸鲋刀愂菦]有這方面優(yōu)惠的才對,其次,第一步的進(jìn)項(xiàng)稅額寫的金額應(yīng)該是實(shí)際可以抵扣的金額,也就是你發(fā)票上的稅額,科目是沒錯(cuò)的,另外這個(gè)增值稅你老板不應(yīng)該單獨(dú)分出來去交才對的,因?yàn)檎G闆r下增值稅都是跟車款計(jì)算在一起給4S店,因?yàn)檫@個(gè)納稅義務(wù)人是4S店,所以你要先去確認(rèn)清楚具體情況才能給到你準(zhǔn)確分錄
2022-07-12
你好,學(xué)員,未來支付的時(shí)候,借方?jīng)_減這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的
2023-09-03
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