同學(xué)你好 免稅銷售額不分含稅還是不含稅 直接按免稅收入的金額填寫在免稅欄

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中 免集稅銷售額 那欄是填不含稅還是含稅?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表主表中的,免稅銷售額,填所有普票的不含稅價(jià)嗎,
老師,小規(guī)模在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額及其中:小微企業(yè)免稅銷售額填寫含稅總價(jià)還是不含稅的錢數(shù)?
增值稅申報(bào)附表二當(dāng)中的金額填的是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額
一般納稅人報(bào)稅中,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)是含稅價(jià)格呢還是不含稅價(jià)格呢
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


直接按開票含稅金額填是吧
這個(gè)不叫含稅呀 是免稅的
比如開票金30萬,不含稅金額比如29萬。填30萬是吧
你是免稅的那一萬差額是啥
你是小規(guī)模普票免稅?
1個(gè)點(diǎn),個(gè)體戶。核定征收,普票
是什么行業(yè)呢 你上面說免稅我以為就像是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品一樣免稅的呢 那種不分什么含稅不含稅 如果是小規(guī)模季度不超三十萬其中普票免稅的話那你需要填寫不含稅的金額