紙質(zhì)的不管專票、普票當(dāng)月可以直接作廢, 當(dāng)月的你即使寄走了,他也不會(huì)勾選收回來。銷售方開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票, 如果是跨越了對(duì)方認(rèn)證,購(gòu)買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。

老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,專票,不管小規(guī)模,一般納稅人,沒寄走的,直接作廢,寄走的,如果對(duì)方勾選認(rèn)證了,需要對(duì)方提交紅字信息表,如果對(duì)方?jīng)]提交,那么銷售方提交紅字信息表,然后沖紅,然后再重開正確的,流程是這樣不
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓I陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個(gè)問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對(duì)方已抵扣,紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎?3.我們單位印花稅是季報(bào),所以已開的162萬這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會(huì)按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個(gè)162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款???
請(qǐng)問:中介費(fèi)的發(fā)票,項(xiàng)目名稱一級(jí)和二級(jí)是什么
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提?。?/p>
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的會(huì)計(jì)信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票?只要有個(gè)出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個(gè)體工商戶本人,在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的時(shí)候,人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個(gè)?不填這個(gè)報(bào)不了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。謝謝老師給指點(diǎn)
老師,我們做阿里國(guó)際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對(duì)運(yùn)費(fèi)有提出過質(zhì)疑,當(dāng)時(shí)客戶解釋因?yàn)镈DP是無法選擇的,所以報(bào)關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請(qǐng)問老師,我剛接受一家新公司,申報(bào)個(gè)人所得稅,之前會(huì)計(jì)是按照扣除個(gè)人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報(bào),但是這樣不對(duì),從25年10月如果我改為按照工資總額申報(bào),沒有扣除社保前的工資收入申報(bào),對(duì)員工個(gè)人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費(fèi) 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計(jì)提嗎?
老師,成立一個(gè)公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的


郭老師,當(dāng)月寄走當(dāng)月返回的,是不是可以,是不是也可以作廢即可,只有跨月才開紅票
是的,沒有問題,可以的。
還有,開票人,收款人,審核人,不能為一個(gè)人,對(duì)不
如果三個(gè)人名是一個(gè)人的話,是不是就不行
增值稅發(fā)票管理里面沒有規(guī)定,但是復(fù)核人和開票人是一個(gè)人,他不符合內(nèi)控制度,一般是分開的。
嗯嗯,郭老師,怎么導(dǎo)出發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料表
有些界面只有打印,不能導(dǎo)出,以前有些公司可以導(dǎo)出
我在這里提不同問題,為了省時(shí)間,一會(huì)打賞
那個(gè)表格是有實(shí)際銷售金額。銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額是這個(gè)嗎?
是的,我以前有些公司可以打印,有些可以導(dǎo)出,保存電子文件,發(fā)記賬公司即可
目前這家只能打印,不知道怎么導(dǎo)出
你好,可以看一下這個(gè)的
老師,想要那種匯總表
就是銷項(xiàng)總額,稅額
你好,你要的不就是這個(gè)嗎?
老師,我這只有月份
一般納稅人
老師,導(dǎo)出是明細(xì),不是匯總
你好,截圖看一下你的。
他在這個(gè)頁面絕對(duì)沒有明細(xì),他只有一個(gè)匯總。
有可能你失去了發(fā)票管理,發(fā)票查詢里面去的。
我的全是excel明細(xì) 沒有匯總,以前公司有匯總
只能打印紙質(zhì)匯總
你拍一張照片拍過來看一下里面是不是有買方的信息呀?